朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發票遲遲不到,供應商就是不開發票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發票,財務打算先開發票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業務收入796.46應交稅費應交增值稅-銷項稅額103.54結轉成本借:主營業務成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調增500對嗎?

2024-08-13 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-13 14:24

您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發票 您單位是一般納稅人嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-13 14:24

供應商到匯算清繳也不會給企業開具發票 對么

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您的會計分錄大體正確,但有個小細節需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發票,需進行相應調整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調增,就可以的
2024-09-01
您好,我知道您的困惑,我們開票后有收入,但沒有成本結轉,暫估嘛,金額是確定的,只是供應商的發票沒有來, 借:庫存商品 貸:應付賬款 (發票來后沖回這個分錄,再按發票做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款 ) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2024-08-13
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 南安市| 湘潭县| 上思县| 水富县| 大渡口区| 鹤壁市| 镶黄旗| 丰城市| 萨迦县| 诸暨市| 大邑县| 宁安市| 达日县| 基隆市| 科技| 德庆县| 平泉县| 盐边县| 宝鸡市| 普兰县| 龙井市| 苏尼特左旗| 阿鲁科尔沁旗| 青阳县| 玛沁县| 灵丘县| 且末县| 霍林郭勒市| 县级市| 鄂州市| 乌鲁木齐市| 菏泽市| 阿克苏市| 军事| 杭锦旗| 松溪县| 台南县| 夹江县| 金华市| 绵阳市| 广西|