您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發票 您單位是一般納稅人嗎
老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產品也做出來銷售了,但是采購的發票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發貨要結轉銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產品銷售后 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結轉成本借:主營業務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師 請問一下比如我發貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結再開發票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業務收入、 發出商品時:借 發出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結轉成本:借主營業務成本。貸發出商品 ?還是我收到發票的時候。再轉結成本?2??收到發票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎?3?? 我是小規模、對方給我開13個點的增值稅專用發票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發票嗎?我是小規模、(食品發票)
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發票,后期補票,但是如果我入預付賬款,貸銀行存款,就沒庫存商品,我可以根據銷售單入庫,借庫存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,再借主營業務成本,貸庫存商品,就相當于用銷售單入庫,后期補發票開了后放在對應月份付出款憑證后面行嗎
請問老師,我公司是一般納稅人,采購商品對方只能提供增值稅普通發票,價格是8000,我司銷售開票10000,當時是先收到貨款,是不是做分錄 借:銀行存款10000,貸:預收賬款10000,之后采購相關商品借:庫存商品8000,貸:銀存8000(不是專票全額計入成本),之后發出貨物確定收入 借:預收賬款10000貸:主營業務收入8849.55 應交稅費-應交增值稅1150.44對嗎
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發票遲遲不到,供應商就是不開發票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發票,財務打算先開發票,該如何寫會計分錄呢?
去4s店修車,修完開了個人發票,主責方那邊要求開公司專用發票才能報銷,跟4s店溝通,他們說不能退回重新開票,并且就算是一開始都不能開專用發票,這正常嗎?
中國電信當月付款次月開票怎么做賬
不含稅買進,成本100,含稅13%賣出150,請問如何做賬并計算利潤?
連續12個月累計開票沒有超過500萬,然后就是又重新開始計算累計是吧
小規模納稅人專票也是開1個點最多開3個點是吧
連續累計12個月,比如2月注冊的公司,3月開票300萬,4月開票250萬.從5月就要升級為一般納稅人
季度開票普票不超30萬免稅,對于開票金額比較大的個體,是不是開普票和開專票,沒啥區別,交的稅一樣,所以我們可以要求他開專票,他是小規模一直開專票有影響嗎?會不會因為開專票強制升一般納稅人
那包工頭注冊個體開票,交經營所得是不是比自己去代開發票交個稅劃算
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
供應商到匯算清繳也不會給企業開具發票 對么