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請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發票遲遲不到,供應商就是不開發票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發票,財務打算先開發票,該如何寫會計分錄呢?

2024-08-13 07:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-13 07:28

您好,我知道您的困惑,我們開票后有收入,但沒有成本結轉,暫估嘛,金額是確定的,只是供應商的發票沒有來, 借:庫存商品 貸:應付賬款 (發票來后沖回這個分錄,再按發票做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款 ) 借:主營業務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶6757 追問 2024-08-13 07:41

是預付賬款不是應付,請問是寫含稅價格嗎?進貨發票大概率不會來了,那是沖不了了,該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-08-13 07:44

您好,支付時您用的預付賬款現在就用預付哦 發票來不了就是含?稅金額暫估, 以后不來發票就在年度匯繳的納稅調增,就是無票費用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)

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快賬用戶6757 追問 2024-08-13 08:42

那預付賬款后面需要帶暫估嗎?

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快賬用戶6757 追問 2024-08-13 08:44

萬一匯算清繳之前來了發票,又該怎么沖呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 08:48

您好,1.我們本期就銷售了,預付后就跟一個暫估分錄 2.匯算清繳之前來了發票就是沖回的來暫估,再按發票做分錄

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快賬用戶6757 追問 2024-08-13 12:39

大概率是發票不會來了,那我結轉成本還是含稅500嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 12:40

您好,是的,就按含?稅500結轉,匯繳時調增就可以了

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您好,我知道您的困惑,我們開票后有收入,但沒有成本結轉,暫估嘛,金額是確定的,只是供應商的發票沒有來, 借:庫存商品 貸:應付賬款 (發票來后沖回這個分錄,再按發票做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款 ) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2024-08-13
您的會計分錄大體正確,但有個小細節需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發票,需進行相應調整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調增,就可以的
2024-09-01
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