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老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產品也做出來銷售了,但是采購的發票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發貨要結轉銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產品銷售后 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結轉成本借:主營業務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額

2020-12-04 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-04 14:20

這個可以取得專票就根據不含稅金額暫估,借原材料,貸應付賬款 暫估款, 借生產成本貸原材料,借庫存商品 貸生產成本,借主營業務成本,貸庫存商品

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快賬用戶7936 追問 2020-12-04 14:31

老師,1:應付賬款暫估也是一個科目嗎?2:例如這個原材料成本是450,稅額是50元,下個月收到專用發票。 當月:借:原材料450貸應付賬款450,結轉成本就是把借:主營業務成本450貸原材料450,下個月收到發票,沖這個月的科目:沖紅借:庫存商品450貸應付賬款350重新做賬 借:原材料450 應交稅費—應交增值稅—進項稅額50貸 預付賬款500元老師這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:34

應付賬款 是一級科目 ,暫估款是二級科目

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快賬用戶7936 追問 2020-12-04 14:34

當月收到發票未認證,下個月去認證了發票,借:原材料450 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額50 貸預付賬款500,下個月認證發票是不是借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額50貸:應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額50元

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:34

是的,是的,是的,是的,

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:35

借:原材料450 應交稅費——待認證進項稅額50? ?是這樣,別的對

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快賬用戶7936 追問 2020-12-04 14:40

應付賬款—暫估—供應商(多個公司),老師不是說預付賬款和應付賬款只用應付賬款,像要延遲幾個月收到發票情況,怎么使用應付賬款,不用預付賬款

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快賬用戶7936 追問 2020-12-04 14:45

老師,應交稅費—待認證進項稅額,沒有應交增值稅這個嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:53

不是掛不是供應商,只有二級科目,

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:54

你收到發票做借原材料 負數,貸應付賬款暫估款,之后按發票做借原材料,進項稅額,貸應付賬款供應商 或者是預付賬款 供應商

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:54

是,這個是二級科目這個,

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:54

借原材料 負數,貸應付賬款暫估款 負數?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:54

貸應付賬款供應商 或者是預付賬款 供應商 只掛一個,你看你付款掛啥,這個對應值掛一個,明細是供應商了,這個明細不一樣

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快賬用戶7936 追問 2020-12-04 15:18

老師,對于發票未收到,我可以在摘要欄寫暫估入庫,在科目里面就不寫應付賬款—暫估—供應商,直接寫摘要,暫估入庫借原材料 450 貸:應付賬款—供應商,這樣可以嗎。

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齊紅老師 解答 2020-12-04 15:31

這個還是需要寫明細暫估款這個比好,你直接掛應付賬款供應商,那這個到時候看不出來回沒有回來多少發票,不看摘要話

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齊紅老師 解答 2020-12-04 15:32

這個時間長,不方便這個,要是多話

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快賬用戶7936 追問 2020-12-04 15:34

老師我們的應付賬款一級科目有輔助核算供應商,我在一級科目下設置應應付賬款暫估,會把一級科目的數據自動轉入到二級科目暫估科目中去,但是有些供應商不存在暫估,只是未付款但是收了發票,這種情況怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2020-12-04 15:43

輔助核算你可以增加暫估款嗎?預付賬款或者是其他應付款設置輔助核算嗎,沒有就用這個代替

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