你好,后期發(fā)票開(kāi)了之后,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
會(huì)計(jì)主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票來(lái)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢(qián) 借發(fā)出商品3000 貸庫(kù)存商品3000 摘要:收到錢(qián)了 借庫(kù)存商品3000 貸發(fā)出商品3000 沖減后開(kāi)始做應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本銀行存款這些 借應(yīng)收賬款3200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 銷(xiāo)項(xiàng)稅額200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸庫(kù)存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
老師,就是我們是銷(xiāo)售酒公司,酒我們得了,錢(qián)也付了,就是一直沒(méi)得發(fā)票,后期補(bǔ)票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒(méi)庫(kù)存商品,我可以根據(jù)銷(xiāo)售單入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸,銀行存款,銷(xiāo)售后,借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,就相當(dāng)于用銷(xiāo)售單入庫(kù),后期補(bǔ)發(fā)票開(kāi)了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
老師您好,我想問(wèn)一下,就是我們公司購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品以后,嗯轉(zhuǎn)手就賣(mài)給對(duì)方了,然后對(duì)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,然后我們銷(xiāo)售的這個(gè)分錄怎么做,然后那個(gè)款項(xiàng)也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助,同時(shí)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè),收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,是直接做借庫(kù)存商品-暫估,貸銀行存款,如貨物銷(xiāo)售了,就做借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),成本發(fā)票未到,那就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,貸庫(kù)存商品嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票不能提前做的。
老師,相當(dāng)于就是我們付款出去后,貨已經(jīng)收到,就是對(duì)方還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們,我們可以先用銷(xiāo)售單來(lái)入庫(kù)嗎
可以的,可以這么做的。
如果可以用銷(xiāo)售單入庫(kù)話,我最上面提問(wèn)賬務(wù)處理可行不呀,老師
可以的,沒(méi)有問(wèn)題的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。