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老師 請問一下比如我發貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結再開發票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業務收入、 發出商品時:借 發出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結轉成本:借主營業務成本。貸發出商品 ?還是我收到發票的時候。再轉結成本?2??收到發票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎?3?? 我是小規模、對方給我開13個點的增值稅專用發票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發票嗎?我是小規模、(食品發票)

2022-04-05 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-05 13:32

你好! 1.確認收入,當月就要結轉成本 2.是對的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對方只能開13%發票的(由于你們不可以抵扣進項稅額,可以要求對方開普票)

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快賬用戶5010 追問 2022-04-05 13:40

老師 那我在還沒有收到 發票 也可以先 月底一次轉結成本 (不用每次發出商品就轉結對吧)、那月底一次轉結之后、收到這個月的發票 應該怎么 分錄

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快賬用戶5010 追問 2022-04-05 13:41

或是說我先一次三月底轉結成本。然后實際是4月才收到發票

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齊紅老師 解答 2022-04-05 13:41

結轉成本分錄: 借主營業務成本 貸庫存商品 收到采購發票,正常記入庫存商品

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快賬用戶5010 追問 2022-04-05 13:46

1??實際已經入庫過商品了、入庫 發出 2?? 那是不是 不用寫 發出商品那一步 直接結轉成本分錄: 借主營業務成本 貸庫存商品。(如果 借發出商品 貸庫存商品的話。就沒法在轉結的時候 再貸 庫存商品了 對吧)

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齊紅老師 解答 2022-04-05 14:12

對的。你的理解很對 可以不用 發出商品 科目的

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你好! 1.確認收入,當月就要結轉成本 2.是對的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對方只能開13%發票的(由于你們不可以抵扣進項稅額,可以要求對方開普票)
2022-04-05
你好!發貨了控制權轉移要確定收入只是你沒開票前可以寫未開票收入,開票沖了再寫主營業務收入,但銷項稅是一定的確定
2022-06-15
您的會計分錄大體正確,但有個小細節需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發票,需進行相應調整。
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調增,就可以的
2024-09-01
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