你是填寫情況說明后并強制提交的嗎 是的話稅務端那邊解鎖
老師好,我公司是小規模納稅人,以前做了一筆無票收入(對方說不需要發票),現在對方又要求開發票,發票已經開出去了,我這個季度申報該怎么申報呢
老師,小規模公司今年這個季度指開一張500元的發票,是去年申報無票收入的,現在要作廢去年的無票收入,要開發票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統會有開票數據,這樣申報會不會不通過,報錯呢
請教老師,小規模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經正常申報了,這個季度補開了這10萬的發票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
小規模納稅人,上一年的第四季度收到10萬貨款,只開了2萬普通發票,還有8萬做了無票收入一起申報納稅了,在今年第一季度又把那8萬的收入開了票,今年第一季度另外又收到了5萬貨款,在填報增值稅申報時,比對強制類不通過,這個要怎樣處理?
老師:您好!我們公司屬于小規模納稅人,設計行業。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右,今年1月份應甲方要求,開具了這筆23萬的發票。因為之前已經申報過未開票收入,所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0,在提交申報后,開票額度直接為0,顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理?
老師包工頭一般是不是要注冊個體戶再開發票,如果自己去稅務代開是幾個點,是不是增值稅和個稅都要交
那如果勞務派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開普票就會自動顯示免稅,然后剩下的開專票如果是小規模納稅人,是不是需要再做賬的時侯才能體現稅,先按收入算交的稅再扣除對應差額部分的稅
老師,我差額開票與我取得的分包發票類型沒有關系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧
看樣子差額不是一般的麻煩
項目經理的對應到項目差額扣除,辦公室再分攤到項目對應扣除,但是申報個稅是一起申報的,這樣稅務局能知道我差額和申報數據一致這沒有嗎這個差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開出去和開進來發票都要要求把項目填好,要不然也對應不上,老師那如果有多個項目勞務成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個項目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個項目,各項目有2個項目經理,還有辦公室人員工資
老師,那個差額開票,已經差額過的部分是不是在開票系統就會自動重復選擇不了了比如1月填了差額發票號碼,2月如果重復填了會提示嗎?
老師,銷售人員領用樣品推廣,想問收入按公允還是成本
老師,是銷售人員領用樣品推廣
老師當月沒有收到工程款,但收到分包發票了,等下個月收到工程款開票的時候可以差額上個月的分包發票部分嗎
是在稅務大廳申報的,稅務人員申報后說比對不通過,強制提交,開票被鎖了。我回到單位自己登錄電子稅務局,發票賦額為0,無法開票了
找你稅務局專管員解鎖