你好,是的,正常是會有提示的。
比如她打了20萬給勞務派遣公司,其中2萬是服務費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務派遣是小規模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬給勞務派遣公司,其中2萬是服務費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務派遣是小規模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎,老師
老師您好!咨詢一下,個人開具了一張1500元勞務發票給企業,個人開具的時候已經交了這個個稅。企業這邊次月是不是在自然人個稅系統還需要申報個稅?如果申報了,這個個稅會不會重復?
老師,我們是總包開票200萬,收到分包方給我們開的發票,專票70萬,普票10萬,異地預交的時候我是減去70萬還是80萬再預交嗎?那這專票70萬預交的時候已經從總額200萬減去了,按200-70=130來預交了2個點增值稅,我們當地下月申報這個月增值稅的時候,這70萬的發票我可以再勾選認證嗎?不會重復稅額嗎?就是我異地已經減去70萬再預交了,所屬地申報減去預交的稅額再減去認證的專票稅額(認證的70萬稅額會不會跟預交的重復了)
公司10月紅沖了一批往年的發票,但10月發票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應該填哪個表哪個行次?按電子稅務局自己抓取的數據,我們又要重新交一次增值稅,那不是重復交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務系統抓取的數據(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務系統抓取的數據(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現在要怎么改?
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
公司如果要拿成本的話就不用寫股東投資款嗎?
老師,我運輸公司3月27日開票31467.20元給江西藍恒達化工公司,是公司的運費收入。3月28日我公司開票給藍恒達公司金額12288元,但它不是我公司的收入,最終通過我公司再支付給瑞東貿易公司的。分錄是這樣寫嗎? 3月27日開票收入 借應收賬款一一藍恒達31467.2 貸主營業務收入一28869 應交稅費一增(銷)2598.2 第2個分錄不會寫。請教老師
廖君老師在嗎?麻煩咨詢一下,謝謝!
職工教育經費有專票抵扣了,匯算清繳時賬載金額和實際發生額取哪個數值,費用中的職工教育經費要小于應付薪酬底下的?
企業存款利息需要交所得稅嗎?
企業所得稅匯算清繳中,賬載金額大于實際支付金額 稅收金額怎么實際支付金額?