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老師,那個差額開票,已經差額過的部分是不是在開票系統就會自動重復選擇不了了比如1月填了差額發票號碼,2月如果重復填了會提示嗎?

2025-04-16 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-16 11:19

你好,是的,正常是會有提示的。

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你好,是的,正常是會有提示的。
2025-04-16
同學你好 差額納稅是需要申請的
2021-01-04
同學你好 這個是需要申請的
2021-01-04
銷售額和稅額填報位置 一般納稅人: 主表:紅沖發票的銷售額和稅額以負數填 “按適用稅率計稅銷售額” 和 “銷項稅額” 等欄次;重開的以正數填相同欄次。 附表一:在對應的應稅項目和稅率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額和稅額。 小規模納稅人:在申報表相應征收率欄次,紅沖用負數、重開用正數填銷售額。 避免重復交稅方法 正確填寫申報表:10 月申報時紅沖用負數、重開用正數填,讓系統按正負相抵計算應納稅額。 申請退稅或抵稅:若已重復交稅,準備好材料通過電子稅務局或辦稅服務廳申請退稅或抵減。 10 月申報表修改方法 電子稅務局更正申報:登錄電子稅務局找到申報更正模塊修改。 前往辦稅服務廳更正:攜帶材料去辦稅服務廳讓工作人員修改。
2024-12-24
你應該未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄填寫正數。
2022-01-14
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