借:應(yīng)收賬款?1000,?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,? 申報(bào)表的免稅銷售額填列1000
你好老師,咨詢一下,我們單位4月底小規(guī)模升為一般納稅人,5月1日生效。4月還是按小規(guī)模申報(bào)繳納稅款,4月含稅收入30萬,賬務(wù)處理如下,借:銀行存款30萬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297029.7應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅2970.3,減免2%稅率為5940.6元,借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅5940.6,貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額5940.6元,還需要做什么分錄嗎?應(yīng)交稅費(fèi)這邊就不對(duì)
小規(guī)模企業(yè) 季度不足45w免收增值稅,那么該季度 企業(yè)假如免收增值稅1000元,主表應(yīng)納稅合計(jì)未0,那么申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)為1000還是為0? 我們做賬的時(shí)候 免收的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
4月1日小規(guī)模納稅人免稅,那銷售1000元,以前是銀行存錢1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。再做一張減免增值稅的憑證那現(xiàn)在的政策還是這樣做憑證?還是說直接貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不用寫應(yīng)交稅費(fèi)了
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的,我這邊這個(gè)月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,季報(bào)時(shí),收入小于30萬,免稅。那公司開的發(fā)票,是下面這樣做分錄嗎? 借:銀行存款113 款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13 月底免稅,那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅13 貸:營(yíng)業(yè)外收入13 備注:是增值稅減免的那一部分金額13參與所得稅的計(jì)算作為收入額?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每?jī)赡晗M(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.要全程跟會(huì)計(jì)分錄
老師,年末壞賬準(zhǔn)備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每?jī)赡晗M(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.,要全程
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率是指所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益的比率
我們?nèi)ツ曜鲩T窗工程開了發(fā)票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發(fā)并由我公司申報(bào)個(gè)稅,這筆款怎么計(jì)帳?
老師我司收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅然后三月申請(qǐng)的四月才到賬這個(gè)手學(xué)費(fèi)是需要申報(bào)增值稅嗎是申報(bào)在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費(fèi)用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
老師,建筑勞務(wù)公司,農(nóng)民工不交社保,殘保金計(jì)算人數(shù)時(shí)按社保人數(shù)還是發(fā)工資人數(shù)?發(fā)工資我們就超30人了,社保沒超過
老師,一季度財(cái)務(wù)報(bào)表還有企業(yè)所得稅預(yù)繳表我都已經(jīng)申報(bào)了。但是有個(gè)問題,我發(fā)現(xiàn)我管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)的金額做賬有誤。請(qǐng)問我可以不更正一季度的申報(bào)表,在4月份做調(diào)賬處理嗎?
銀行結(jié)構(gòu)性存款,屬于衍生金融資產(chǎn)嗎,是交易性金融資產(chǎn)嗎?
那如果不是免稅的話,我記得以前是填不含稅收入的是嗎?
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
因?yàn)槊舛惲?,所以分錄直接按借:?yīng)收賬款 1000, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000做嗎 不需要應(yīng)交稅費(fèi)科目了是嗎
是的,你的理解是對(duì)的? ? ??