開免稅的稅率 借銀行存款 貸主營業務收入 就可以 不用應交稅費
小規模代開了一張專票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費未交增值稅 這樣嘛
我公司小規模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業外收入這樣可以嗎
小規模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時做借銀行存款,貸應交稅費增值稅,貸主營業務收入還是直接貸主營業務收入?
4月1日小規模納稅人免稅,那銷售1000元,以前是銀行存錢1000,主營業務收入,應交稅費~應交增值稅。再做一張減免增值稅的憑證那現在的政策還是這樣做憑證?還是說直接貸主營業務收入,不用寫應交稅費了
老師你好,公司是小規模納稅人,現形政策增值稅已經不按3、1,0%處理,是減免了那賬務處理應該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉主營業務收入 貸應交稅費-減免稅費 結轉減免稅費 借應交稅費-減免稅費, 貸營業外收入 借應交稅費,減免稅費, 貸營業外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應交稅費增值稅具體數據是多少啊?按3%去核算,營業外收入是按3%核算的嗎?
請問定期定額開多少免稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
就是說省去了應交稅費這個科目了?
是的 免稅的沒有稅額 你的發票沒稅額
那如果我銷售沒開票呢?憑證怎么做
借銀行 貸主營業務收入 無票收入和普票一樣的
好的 也就是4月1號之前收入要走主營業務收入,1%的應交稅費科目,再做沖減免稅的營業外收入。4月1日之后銷售直接全部走主營業務收入,我理解對嗎
對的 是的 是這么做的
好的 謝謝啦
不用客氣 早點休息