沒(méi)事的,2季度更正過(guò)來(lái)就行
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我進(jìn)電子稅局更正過(guò)一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒(méi)問(wèn)題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
老師好,我是個(gè)體工商戶,查賬征收,我每個(gè)季度只做了報(bào)表,不知道還要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,所以沒(méi)有做費(fèi)用,現(xiàn)在已經(jīng)是1月份了,還有沒(méi)有辦法補(bǔ)做去年的費(fèi)用更改報(bào)表申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅?不然要繳很多稅
老師,那已經(jīng)預(yù)交了4季度的所得稅,但是今年發(fā)現(xiàn)有費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,然后反結(jié)賬計(jì)提到4季度,改了4季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣所得稅怎么辦,退回來(lái)重新申報(bào)嗎?還是不用管了,等匯算完再退補(bǔ)那如果等匯算再退,改了4季度財(cái)務(wù)報(bào)表,和4季度已經(jīng)申報(bào)的所得稅報(bào)表不一致啊,這樣可以嗎
發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上,但三季度和四季度對(duì)不上,其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對(duì)上,所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表,我是要在管理費(fèi)用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司有部分散單不開(kāi)票,這部分需要無(wú)票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
郭老師,籌備期的開(kāi)辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒(méi)有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
老師,我2季度申報(bào)的話,是只要累計(jì)金額正確就可以哈?所以我一季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)不更正也沒(méi)關(guān)系哈?
是的,沒(méi)關(guān)系的,不影響交所得稅就行
老師,我們一季度是盈利的,但是用以前年度彌補(bǔ)虧損了的,所以一季度不用交企業(yè)所得稅。
嗯嗯,就按前邊的思路處理就行