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老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢

2025-04-19 13:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-19 13:42

您好,增值稅免稅部分已通過 營業外收入 影響利潤總額,匯算清繳時無需單獨調整,直接按主表流程填報即可。主表 A100000 :第13行 營業外收入 :如果會計上計入 營業外收入 ,需在此行填列。免稅收入會通過利潤總額 第13行 自動并入應納稅所得額。

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快賬用戶5096 追問 2025-04-19 13:45

有政府補助,罰沒利得等,記到其他?

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齊紅老師 解答 2025-04-19 13:49

?您好,要區分情況,應稅補助:通過 營業外收入 或 其他收益 自動并入主表 A100000 第13行或第1行。 不征稅補助:填寫 A105040 專項用途財政性資金納稅調整表 ,調減應納稅所得額。

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快賬用戶5096 追問 2025-04-19 14:15

小微30萬以下免稅部分,必須填一項

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齊紅老師 解答 2025-04-19 14:19

您好,我們這個填有主表13行嘛

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快賬用戶5096 追問 2025-04-19 14:25

13行是出租無形資產收入

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快賬用戶5096 追問 2025-04-19 14:29

全部在這里

全部在這里
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齊紅老師 解答 2025-04-19 14:33

對不起.,小規模免增值稅A101010表26行其他行申報

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您好,增值稅免稅部分已通過 營業外收入 影響利潤總額,匯算清繳時無需單獨調整,直接按主表流程填報即可。主表 A100000 :第13行 營業外收入 :如果會計上計入 營業外收入 ,需在此行填列。免稅收入會通過利潤總額 第13行 自動并入應納稅所得額。
2025-04-19
你好,這個是政府補助的嗎?
2024-03-27
你好,政府補助利得
2022-04-27
不用體現減免部分,已經計提了,就要記入營業外收入,沒計入是在匯算清繳時調增
2023-03-04
需要正常交稅,不需要調增。
2022-04-13
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