您好,增值稅免稅部分已通過 營業外收入 影響利潤總額,匯算清繳時無需單獨調整,直接按主表流程填報即可。主表 A100000 :第13行 營業外收入 :如果會計上計入 營業外收入 ,需在此行填列。免稅收入會通過利潤總額 第13行 自動并入應納稅所得額。
老師好,收到匯算清繳退稅應該記在哪個科目?營業外收入-稅收減免?匯繳時有研發費用加計扣除
老師,我們是小規模納稅人,現在做匯算清繳,免交增值稅,是記入營業外收入對吧?那匯算清繳收入明細,這個收入填到哪里
小微企業享受6稅兩費減半優惠部分,記入營業外收入嗎,沒計入是否在匯算清繳時調增?
老師,所得稅匯算清繳,企業免征的增值稅,這個營業外收入,在一般企業收入明細表中,具體填在營業外收入的哪欄?
老師。小規模企業,增值稅未達到30萬收入減免,這個轉到營業外收入,匯算清繳時放營業外收入哪里,其他,還是政府補助利得
老師,我如果要是5月份想交個稅的話,工資就得在4月份調一下是吧
老師,情況說明和外出審批可以算附件張數嗎?
我個稅,今天21號才申報,算不算逾期申報
老師,民辦非企業的,繳納的所得稅金額應該填在哪里嘞
老師我們是圖書銷售,圖書現在免稅。那我們店鋪的推廣費來給我們的專票。我收到了進項,那有一家公司外包了我們的店鋪,我收了那家公司推廣費充值店鋪,我給這家公司開推廣費發票,這樣的進項發票可以抵扣銷項嗎
老師個體工商戶可以開多大的發票,一張金額有限制嗎
老師,我們1月份注冊了一個公司, 4月份做的稅務登記,是不是5月份就應該開始報稅,這個時候公司還剛起步不穩定,公司人員還是0,個稅那邊不申報可以嗎
臺灣戶籍股東將他的股權變更給另外一個股東,稅法上是免稅。那股東本人需要到現場簽字嗎?
你好老師,我們之前在深圳上班,前兩年搬東莞這邊來,剛開始說深圳的搬過來所有的待遇都按深圳的,現在說要我們簽合同東莞的,這合不合理
增資中的簽字,一個股東91.25%,一個股東8.75%,要三分之二股東同意,是兩個股東都要簽字通過嗎
有政府補助,罰沒利得等,記到其他?
?您好,要區分情況,應稅補助:通過 營業外收入 或 其他收益 自動并入主表 A100000 第13行或第1行。 不征稅補助:填寫 A105040 專項用途財政性資金納稅調整表 ,調減應納稅所得額。
小微30萬以下免稅部分,必須填一項
您好,我們這個填有主表13行嘛
13行是出租無形資產收入
全部在這里
對不起.,小規模免增值稅A101010表26行其他行申報