不用體現減免部分,已經計提了,就要記入營業外收入,沒計入是在匯算清繳時調增
請問現在小規模減免的增值稅要記營業外收入嗎?還有小微企業的所得稅優惠也是要記營業外收入嗎?這兩種情況分別應該怎么記賬處理?
小微企業享受6稅兩費減半優惠部分,記入營業外收入嗎,沒計入是否在匯算清繳時調增?
2023年3月收到2022年5月未享受減半優惠的城建稅退款。這個退款是在匯算清繳時調增嗎?還是4月季報時計入營業外收入?
招聘退伍士兵的企業享受了增值稅優惠,做賬時優惠部分計入了營業外收入,在企業所得稅匯算時是否可以調減應納稅所得額
老師,經營收入享受三免三減半的政策后,匯算清繳的營業外收入還能享受小微企業的優惠嗎?如經營收入100元,免稅后,營業外收入50元,匯算清繳時,這50元是否可以按50*5%計算企業所得稅?
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
企業所得稅匯算清繳填的表,按照默認勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?