這種情況下進項稅額 不可以抵扣 。因為貴公司銷售圖書享受免稅政策,根據增值稅相關規定,用于免稅項目的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 。雖然收到推廣費專票,但由于銷售圖書是免稅業務,與之相關的店鋪推廣費進項不能抵扣。即便有對外開具推廣費發票的業務,也不能改變用于免稅項目進項不得抵扣的性質 。
老師,我們是一家互聯網賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現在的政策不是是批發零售環節免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發零售前產生的是不是就可以抵進項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進項?需要去稅務局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
請問老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的,每個月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進項的,請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因為最近專管員說下面店鋪這部分產生的金額要我們從進項里減出來,是要這樣處理的嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發票(藥企支付給我們推廣服務費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發票,我們現在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
老師 我們公司的店鋪賣書 有6個店鋪外包給A公司了。A公司賣書。款回到的是我們公司的賬戶。其中A公司賣書產生的推廣費和后臺扣除的傭金費,技術服務費 后平臺結算我們款。結算的這個款 我們公司怎么做賬務處理 因為這個款要給A公司。我不能做收入吧 是不是做 借:銀行存款 貸:其他應付款/A公司
我們是醫療器械銷售公司,我們和一家公司簽訂推服務合同,他們幫我們公司推廣商品,我們付他服務費,他們給我們開的推廣費發票,我這邊入賬可以進銷費用一業務宣傳費嗎?所得稅稅前扣除按什么比例?
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
我是一家集團二級單位,負責集團園區的物業管理。我單位是獨立法人,獨立稅務登記,并獨立核算的。現在在收集團水電費的過程中,為了避免關聯交易,是否可以開代收代付發票,按照代收代付記賬
費用報銷單怎么填寫?
員工個人所得稅,境外所得怎么申報個稅,不通過公司申報,個人自主申報
公司賬戶收到應收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應收賬款1000 后來又微信轉賬退回200元貨款給客戶,現在客戶要我給開發票,請問開票金額是不是開800元,會計分錄怎么寫?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調賬營業成本有調減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業成本和第四季度的營業成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個開辦費可以現金支付嗎?2000元 開了發票或員工報銷 目前公賬沒錢
老師好,增值稅報表強制提交以后開不了發票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調賬營業成本有調減,然后申報所得稅匯算清繳是顯示營業成本和第四季度的營業成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報表嗎?
好的 謝謝老師,老師我想請教你一個問題,我們有個合伙公司就是我上面說的合格業務形式 我們店鋪交給合伙這公司代運營了,老師 業務合同他們都沒有簽訂 老板就讓我寫財務邏輯 核算 怎么 他們都沒定好 我財務怎么能寫出來呢。合同里不是都要約定嗎?是不是財務應該看合同簽署內容進行相關對賬和結算。
這個新問題你重新提問帶上我的名字哈 平臺規則一題一問,查出來要扣錢的