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小規模納稅人,小企業會計準則,季報時,收入小于30萬,免稅。那公司開的發票,是下面這樣做分錄嗎? 借:銀行存款113 款:主營業務收入100 應交稅費--應交增值稅銷項13 月底免稅,那結轉應交增值稅: 借:應交稅費--應交增值稅13 貸:營業外收入13 備注:是增值稅減免的那一部分金額13參與所得稅的計算作為收入額?

2024-02-06 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-06 17:22

是的,對的,是這么做的,這個不做營業收入,它是在利潤總額里面。

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快賬用戶7761 追問 2024-02-07 10:04

那 老師 超過30萬,比如31萬開票金額 ,繳納稅款 借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3100 貸:銀行存款3100 小規模還有增值稅結轉嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-07 10:05

需要交稅的不用結轉。

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快賬用戶7761 追問 2024-02-07 10:22

那就是不交稅的情況才做結轉,我們是小規模是按季度申報,我剛上面寫的交稅分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-07 10:23

你好,小規模的用應交稅費,應交增值稅, 沒有銷項,

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是的,對的,是這么做的,這個不做營業收入,它是在利潤總額里面。
2024-02-06
你好,是這樣做分錄才是 借:庫存現金/銀行存款??, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
你好 借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業外收入
2021-01-19
同學您好,您的分錄應該是沒問題的
2024-08-01
是的,這個季度末就可以做這個,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2020-12-29
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