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老師,您好!我們是做國際貨運代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請問一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運輸公司開具的進項稅額900元的運輸發票,會計分錄: 借:銷售費用 10000 應交稅費—應交增值 (進項稅額) 900 貸:應付賬款—XX運輸公司 10900 那期末報稅的時候怎么處理呢?

2023-11-22 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-22 14:02

你好 認證抵扣了嗎?

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快賬用戶6738 追問 2023-11-22 14:08

還沒有認證抵扣,如果認證抵扣了的話又需要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 14:08

沒有認證的,做到應交稅費待認證

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齊紅老師 解答 2023-11-22 14:09

借銷售費用 應交稅費待認證, 貸銀行 認證之后,借應交稅費交盡享 貸應交稅費待認證。

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快賬用戶6738 追問 2023-11-22 14:13

老師,認證后我們企業是沒有銷項稅額的,也不用交增值稅,那這個進項就一直掛著嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 14:14

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6738 追問 2023-11-22 14:21

那就是到期末的時候做一筆借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),整個賬務就算完成了嗎?還是有一點點不太清楚

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齊紅老師 解答 2023-11-22 14:22

可以做,也可以不用做這一筆的。

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快賬用戶6738 追問 2023-11-22 14:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-22 14:24

不用客氣,工作愉快。

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2023-11-22
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2022-04-28
代墊運輸費不算到貨款里,讓運輸公司直接開發票給供應商,運輸付給我們公司,沖代墊運費
2023-01-20
你好,這個進項不可以退貿易性的 生產性的是可以的
2023-04-25
你好請把題目完整發一下
2024-04-18
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