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3.甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發零售,兼營國際貨運代理和運輸服務。本年6月應交未交增值稅10萬元。本年7月發生業務如下:(1)10日,上繳上月應交未交的增值稅10萬元。(2)12日,國內采購貨物一批,取得增值稅專用發票1張,增值稅專用發票上注明的價款為20萬元、增值稅為2.6萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進口貨物1批,取得海關出具的“海關進口增值稅專用繳款書”3張,注明的價款為10萬元、增值稅為1.3萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已開具增值稅專用發票1張,銷售額130萬元、銷項稅額16.9萬元,款項已經收妥(假設不考慮成本結轉)。(5)20日,購進貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發放職工福利。該批貨物進項稅額為3.9萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯運運輸服務,共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發票,注明運輸費用100萬元、增值稅9萬元,同時支付給聯運方運費54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發票。(7)24日,提供國際貨運代理服務(甲公司放棄免稅權),取得應稅服務收入并開

2022-11-01 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-01 22:08

同學你好 你這個題目是不是不全啊?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 22:48

業務2進項稅額2.6 業務3進項稅額1.3 業務4銷項稅額16.9 業務5進項稅額轉出3.9 業務6銷項稅額9? 進項稅額=4.5 業務7題目不全了

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同學你好 題目正在解答,請稍等
2022-11-01
同學你好 你這個題目是不是不全啊?
2022-11-01
你好同學,題目不全,請問問什么問題
2022-10-09
同學你好!題目還沒有上傳完整
2022-11-01
同學你好,什么問題呢
2023-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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