備案單證包括:外貿企業購貨合同、生產企業收購非自產貨物出口的購貨合同,包括一筆購銷合同下簽訂的補充合同等;出口貨物 裝貨單;出口貨物運輸單據(包括:海運提單、航空運單、鐵路運單、貨物承運單據、郵政收據等承運人出具的貨物單據,以及出口企業承付運費的國內運輸單證)等
老師,請問一下,石化原料的貿易,含哪些稅,出口退稅是退哪些,謝謝
請問申請出口退稅,稅務局要的備案單證是指什么?
老師請教一下,出口結關后我需要做什么?有的說先備案后申請退稅。備案指的是第一次申請電子口岸卡嗎?我們已經有了這些,出口資質也有,那報關單和放行單都有了,那后面該做的事情有哪些》有沒有時間限制和注意事項?謝謝
老師 我請問下外貿出口退稅的單證備案的所有資料都要原件嗎
老師,請問現在出口退稅備案需要準備哪些資料
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
一般這些都要嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,您有關于這個稅務公告的鏈接嗎?我想看一下,謝謝!
同學,你好沒有這個稅務公告
稅局說有個2022年9號公告,我查不到
同學,你好 可以參考 https://www.shui5.cn/article/45/161179.html
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,首次退稅需要公司分取稅務嗎?一般是什么原因要過去?謝謝
同學,你好 不需要的
稅局告知要我們法人過去列?請問呢一般這是什么情況?(我們有申請出口退稅)
同學,你好 有說帶什么嗎?
沒有列?我這邊只需要提供退稅需要的資料(房租發票,水電費發票及單證,然后就說讓我們老板過去,但是我們老板在臺灣不在這邊,他就說讓負責人過去?)
同學,你好 那這個就是例行檢查,問一下基本情況
哦哦,對,。聽說首次申請退稅需要找老板談話。謝謝
不客氣,祝工作順利