你帳上在幾月份修改的?如果修改了第四季度的話,你就需要修改第四季的數據, 如果是在今年修改的話,匯算清繳調增行
老師,第四季度財務報表提交錯誤。請問第二年匯算清繳調整可以嗎?還是現在就得去稅務局大廳調整,線上調整不了。
您好,我匯算清繳調增,今年做賬以前年度損益調整2000,去年成本10000,發(fā)票回來才8000,請問我去年底成本多提2000,就是導致利潤減少2000,我還需要更改去年第四季度的財務報表嗎?
老師。現在發(fā)現,成本重復做了一張。我要更正四季度申報表嗎?還是匯算清繳的時候調整就可以了?
請問老師,去年四季度多記了一筆成本,算錯了,那么現在還用調去年四季度的報表和所得稅表嗎?還是直接調匯算清繳的表?
老師你好,我想問下,2024年的四季度企業(yè)所得稅季報,因為調整了期初的庫存商品金額,所以4季度的商品成本金額變小了,所以我現在是在匯算清繳的時候去調整營業(yè)成本,在匯算清繳哪個表里面去調整這個營業(yè)成本
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
如果改在今年的話,賬務處理是怎么樣的老師?是影響去年的利潤嗎?不影響今年利潤是嗎?
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
影響去年的利潤,不影響今年的。
這樣處理是只影響去年的利潤嗎?
就這一筆分錄就行了嗎老師?那產生的所得稅要不要計提出來?
然后匯算清繳后再繳納所得稅
是的,是的,你繳納的時候再計提就行。
那匯算清繳調增是在調整明細表的什么欄目上寫呀?那我在四季度賬本改了,不去更新報表,直接匯算清繳調增,結果一樣的吧老師。
納稅調整明細表,扣除項目30欄填寫賬本金額。如果你在第四季度修改了的話,那你利潤表還有所得稅主表,都是按照第四季度的本年累計來填寫就可以了,也不需要單獨調增了。
我只調整了四季度憑證,沒有去修改報表老師。然后匯算清繳再調增。這樣做的其實跟在今年調整憑證是一樣的吧。 只是賬本不符合是嗎
那你這樣的話,你帳上和申報的數據不一致了