您好,可以匯算清繳的時候進行調整的
您好老師,小規模在第二三季度繳納了所得稅,第一四季度虧,現在報匯算清繳我不想退稅,如何調整報表,可以調整哪些數據求解,謝謝老師。
老師,第四季度財務報表提交錯誤。請問第二年匯算清繳調整可以嗎?還是現在就得去稅務局大廳調整,線上調整不了。
老師請問2022年發現費用多做了,2023年做在以前年度損益調整科目里,2023年匯算清繳調增,2022年第四季度企業所得稅報表還要去稅務局改嗎?謝謝
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師請問資產模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?有的話發一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿企業,A工廠的貨12月已經拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應付賬款-A工廠,還是貸:應付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?
公司賬務交給第三方,現在公司給稅務局搖號列入風險管理,查到進項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務機關自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標答沒有抵扣,請問為什么?
再跟您確認一下現在線上是調整不了吧,我找到第四季度報表但顯示沒有修改的地方。
嗯對,這個是不可以的
再多問您一下,如果匯算清繳我調整的金額有些大嗯會不會有預警。 我是新接的賬,我司9月份建賬,9月份產生了很多數據,但之前那個會計企稅申報第3季度的時候0申報的。 導致我現在申報第四季度,電子稅務局的本年累計數只有10到12月數據,但記賬軟件上本年累計是9到12月的數據,
如果相差不多,是不會有影響的哈
相差的多,9月份光收入就11萬。但是電子稅務局上個會計是0審報的。
第三季度他只把增值稅報對了。
那你們第四季度的賬務做出來沒
做出來了。電子稅務局里申報財務報表,本年累計現在只顯示第四季度的金額。因為九月份是零申報的。
那你們就申報第四季度的
電子稅務局正確的本年累計應該是9到12月份的累計,現在差一個月的。也不是我工作失誤造成的該咋辦呀
你就申報第四季度的,然后和老板說明情況
或許老師您看我這樣解決可以嗎? 9月份收入是11萬,第四季度是20萬,申報第四季度財務報表時我直接申報31萬,這樣稅務局的本年累計就和財務軟件上一致了。可以嗎?
這樣的話,是有一些風險的
那如果匯算清繳再調整的話調整的金額太大了,會不會引起稅務預警呀
這個是不會的,不會
那我就匯算清繳再調整吧!
嗯嗯理解了就好的