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請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發票遲遲不到,供應商就是不開發票,采購時預付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發票,財務打算先開發票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預付賬款暫估500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業務收入796.46應交稅費應交增值稅-銷項稅額103.54結轉成本借:主營業務成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調增500對

2024-08-31 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-01 00:10

你好,你的分錄不完全正確

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快賬用戶4775 追問 2024-09-01 09:21

那準確的應該是怎樣的?麻煩老師寫給我一下

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齊紅老師 解答 2024-09-01 09:50

你暫估科目不能清零,同時增加非暫估科目

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快賬用戶4775 追問 2024-09-01 10:39

怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-09-01 11:28

:借:預付賬款暫估500 貸 銀行存款500 修改,:借:預付賬款500 貸 銀行存款500

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快賬用戶4775 追問 2024-09-01 11:47

就是不需要寫暫估 安裝正常分錄走,然后次年匯算清繳記得調增就行了,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-01 14:33

是的,因為處理了暫估,就不容易判斷是否去的發票了

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您的會計分錄大體正確,但有個小細節需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發票,需進行相應調整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調增,就可以的
2024-09-01
您好,我知道您的困惑,我們開票后有收入,但沒有成本結轉,暫估嘛,金額是確定的,只是供應商的發票沒有來, 借:庫存商品 貸:應付賬款 (發票來后沖回這個分錄,再按發票做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款 ) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2024-08-13
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