你好,你要沖銷(xiāo)原先多申報(bào)的收入,是不是多申報(bào)的沒(méi)做賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢(xún)別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢(xún)另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫(xiě)個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶(hù)維保,付張三3萬(wàn)。實(shí)際應(yīng)是勞務(wù)隊(duì)王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費(fèi)中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(fèi)(維保費(fèi))3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 如此,重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯(cuò)賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報(bào)出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會(huì)影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)——前期差錯(cuò)更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 借:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬(wàn) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2.7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請(qǐng)予指導(dǎo),謝謝!
2022年9月份申報(bào)8月份的增值稅及附加稅,并且銀行已扣款。后來(lái)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,申報(bào)數(shù)據(jù)比實(shí)際開(kāi)票收入要多,就更改了申報(bào)表,導(dǎo)致產(chǎn)生了退稅。但那個(gè)時(shí)候沒(méi)有處理,我是前幾天發(fā)現(xiàn)了,就和稅務(wù)局咨詢(xún),昨天增值稅和附加稅產(chǎn)生的差額已經(jīng)返還給單位。你說(shuō)這筆分錄該怎么處理?借銀行存款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,小規(guī)模公司,2024年開(kāi)專(zhuān)票季度超30萬(wàn)全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷(xiāo)售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請(qǐng)問(wèn)一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開(kāi)).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶(hù)了.請(qǐng)問(wèn)一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒(méi)法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
問(wèn)答詳情23:4941后5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開(kāi)了專(zhuān)票35萬(wàn),全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷(xiāo)售退回15萬(wàn)沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷(xiāo)售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?會(huì)計(jì)分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。會(huì)計(jì)分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計(jì)提的城建稅,是按會(huì)計(jì)分錄1還是會(huì)計(jì)分錄2處理入賬??如果按會(huì)計(jì)分錄1入賬沖減多計(jì)提的附加稅,就就導(dǎo)致2025年第一個(gè)季度的利潤(rùn)表中的稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),無(wú)法申報(bào),麻煩詳細(xì)回答,怎么處理跨年度多計(jì)提的附加稅,會(huì)計(jì)分錄分享指導(dǎo),謝謝
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購(gòu)入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個(gè)稅申報(bào)所屬期是3月還是4月?
賣(mài)給個(gè)人的不開(kāi)票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個(gè)稅軟件申請(qǐng)退個(gè)稅是什么?年年弄一次
老師,我想問(wèn)下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣(mài)貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額呢
你好,如果多申報(bào)了,那應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是會(huì)出現(xiàn)借方余額的。現(xiàn)在這樣做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅