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老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發生銷售退回.沖紅其中發票15元.請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經計提附加稅.借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數還是負數)

2025-03-06 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-06 15:26

借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數,沒有負數。

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借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數,沒有負數。
2025-03-06
借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增。
2025-03-06
跨年的建議按照第一種方法來。
2025-03-06
在小企業會計準則下,您的處理部分正確,不過有更合適的做法。對于跨年度銷售退回導致的附加稅退回,不需要通過“利潤分配——未分配利潤”科目,可直接沖減當期的“稅金及附加”。以下是完整分錄: 1. 2024年12月計提附加稅 借稅金及附加 貸應交稅費——應交城市維護建設稅 應交稅費——應交教育費附加 應交稅費——應交地方教育附加 2. 2025年1月銷售退回沖紅,沖減已計提的附加稅 借應交稅費——應交城市維護建設稅 (按15萬銷售額對應的附加稅金額) 應交稅費——應交教育費附加 (按15萬銷售額對應的附加稅金額) 應交稅費——應交地方教育附加 (按15萬銷售額對應的附加稅金額) 貸:稅金及附加 3. 收到退回附加稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅 貸:應交稅費——應交教育費附加 貸:應交稅費——應交地方教育附加
2025-03-06
借,借銀行存款,貸,應交稅費, 借,應交稅費,貸利潤分配,未分配利潤。 用這一個方法,因為跨年了。
2025-03-06
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