你好,你可以借應交稅費貸營業外收入。
請問下,小規模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設)這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續沖減,導致利潤表稅金及附加本年累計是負數,我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調整科目。
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發生銷售退回,沖紅其中發票15元,請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經計提附加稅,借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發生銷售退回.沖紅其中發票15元.請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經計提附加稅.借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數還是負數)
老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育2、發生銷售退回,導致出現多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤會計分錄2、借:稅金及附加(負數)貸:應交稅費-城建、教育、地方教育(負數)老師,出現導致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??麻煩詳細回答,謝謝
問答詳情23:4941后5次對話后問題結束老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育2、發生銷售退回,導致出現多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤。會計分錄2、借:稅金及附加(負數)貸:應交稅費-城建、教育、地方教育(負數)老師,出現導致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??如果按會計分錄1入賬沖減多計提的附加稅,就就導致2025年第一個季度的利潤表中的稅金及附加出現負數,無法申報,麻煩詳細回答,怎么處理跨年度多計提的附加稅,會計分錄分享指導,謝謝
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
老師 把一月份這張重新藍字記賬,可以做 借應交稅費,貸利潤分配-未分配利潤嗎
借稅金及附加貸應交稅費,然后借應交稅費貸營業外收入。
老師 我是剛接任不久,看以前年度的賬務從沒記過營業外收入,把這比記進去對今年交稅什么的有影響嗎
你好,去年的匯算清交你不修改的話就做到今年的損益里面。
老師 按上邊您說的兩筆嗎還是怎么做
上面的分錄不變金額是藍字 然后借應交稅費貸營業外收入。