你好同學(xué),你這個月申報(bào)上月的情況,如果不存在未開票情況,按100萬去申報(bào),你這個月作廢的20萬,在下月申報(bào)時體現(xiàn)的。
我5月份代開了一張不含稅增值稅專用發(fā)票135922.33,對方不要票了,大廳7月份給作廢的,當(dāng)時7月份申報(bào)稅款,提示不出來作廢,正常報(bào)稅了,稅款也交了,怎么處理這種情況,現(xiàn)在報(bào)稅提示這個圖片
請問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時顯示增值稅申報(bào)對比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師,這個月報(bào)稅的時候報(bào)表填錯了,所得稅比增值稅少了10萬,這個月改,還是下次申報(bào)的時候加上,需要在系統(tǒng)上申報(bào)作廢,重新申報(bào)嗎
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時電腦斷網(wǎng)了 當(dāng)時也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進(jìn)行了增值稅報(bào)表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動錄入后 進(jìn)行了申報(bào) 申報(bào)后提示比對不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報(bào)表 我點(diǎn)作廢按鈕提示已比對 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負(fù)數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報(bào)增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷售部門分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時,借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
工會籌備金工會經(jīng)費(fèi),什么樣企業(yè)需要交這個東西