借應付賬款供應商貸工程施工材料50 借工程施工 貸應付賬款供應商100
老師,有這樣個問題,我們是建筑業,營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,我想問下這種情況應該怎么記賬? 業務員到市場拿貨,跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當時拿貨業務員先付了錢給供應商,然后回來拿收據報銷了,公司賬戶已經轉給業務員了,現在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉,然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應收賬款-甲方** 甲方代發工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務公司,勞務公司開發票給建設公司80萬,也要包含那代發20萬工資嗎?建設公司收到發票借:工程施工-人工貸:應付-勞務公司嗎?那勞務公司發放工資時也會出現代發20萬工資?勞務公司又怎么做賬呢?
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產250萬元,應收賬款100萬元,應付賬款50萬元,實收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發業的業務如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報銷2萬元,退回現金1萬元;5、本月水電費用價款10萬元,稅款1萬元,己轉賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產品進行宣傳、廣告、租用場地等發生費用5萬元,己付款8、由于供應商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉賬126萬,其余收到商業匯票10、結轉己銷售庫存商品的120萬;11、結轉損益10、計算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產負債表及利潤
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產250萬元,應收賬款100萬元,應付賬款50萬元,實收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發業的業務如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報銷2萬元,退回現金1萬元;5、本月水電費用價款10萬元,稅款1萬元,己轉賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產品進行宣傳、廣告、租用場地等發生費用5萬元,己付款8、由于供應商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉賬126萬,其余收到商業匯票10、結轉己銷售庫存商品的120萬;11、結轉損益10、計算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產負債表及利潤
你好,我朋友借錢了,他在韓國打工,能不能電子版借條
老師:工商年報中的從業人數,包含用工單位里面的勞務派遣人員嗎?
支付給用友公司的軟件服務費,是否需要繳納印花稅?
請問收到裝修費60萬,怎么做長期待攤費用攤銷,這種要有殘值的嗎需要多少年
老師,法人分紅12萬是20%個稅,即交稅24000元對嗎?如果一年領工資12萬,沒其他扣除情況下,是一年交稅3480元對嗎?謝謝老師
用友賬套里面,想要刪除一個賬套怎么刪除呢
收取的停車場租金一般納稅人增值稅是幾個點呢
老師,公司自己的食堂免費提供給員工就餐,買米,菜等費用怎么做賬?
你好老師,報所得稅年報的時候職工薪酬包含社保嗎
現在租金要怎么做賬,分錄這些
100的也是借:工程師工-材料款,貸應付賬款供應商對吧
你好對的 是這么做的
好的 那以后別家供應商付款時我每次做憑證時:借工程施工-材料款,貸應付賬款供應商,借應付賬款供應商,貸銀行存款,每次都要以上這樣嗎?還是應付賬款月末一次歸集
你好對的 每次都要這么做的
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快
老師你后,那我發班組工資也每次計提應付工資嗎?之前我都沒計提過,不想走應付職工薪酬這個科目,還有其他科目可以設置嗎,小企業準則
你好,簽訂的勞動合同走工資,其他的不需要