你買來(lái)的材料怎么做的
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,有這樣個(gè)問(wèn)題,我們是建筑業(yè),營(yíng)改增之前收到的甲方的工程款后,在對(duì)公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶,因?yàn)椴欢脕?lái)老板買材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí), 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金(從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶),以前和項(xiàng)目老板借有100萬(wàn)的借款,現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬(wàn),是要沖減借款嗎?當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎? 借:銀行存款 保證金專戶 貸:銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢?
老師我想問(wèn)下,就是我們公司要對(duì)方幫我們過(guò)賬,意思就是購(gòu)買材料,接著我們給他稅點(diǎn),我們先把錢打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來(lái)的款項(xiàng),就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫(kù)存現(xiàn)金185569.管理費(fèi)用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購(gòu)買材料的我又沒(méi)有真的收到材料,所以這里有個(gè)金額15897.85我不知道計(jì)入哪里
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個(gè)體戶2024年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢?
計(jì)提及繳納工傷保險(xiǎn)時(shí), 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險(xiǎn)20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號(hào)晚上的課沒(méi)找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個(gè)持股人 一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司 公司的那個(gè)在2024年4月5日把名字改了 問(wèn)題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報(bào)的時(shí)候用改名前的還是改名后的? 問(wèn)題二:2024年3月做2023年工商年報(bào)的時(shí)候他還沒(méi)改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來(lái)嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動(dòng)派遣公司開(kāi)發(fā)票,其實(shí)并不是真實(shí)業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請(qǐng)教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費(fèi)給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個(gè)月發(fā)生的,這樣請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
公司是一般納稅人 24年計(jì)提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計(jì)提,金額47.59 應(yīng)該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設(shè)備,免水電費(fèi)等,讓他朋友來(lái)制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因?yàn)殡娰M(fèi)是電力公司全部開(kāi)到我們公司的,請(qǐng)問(wèn)我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費(fèi),可以計(jì)入銷售費(fèi)用么?
賬上就沒(méi)有,它分了內(nèi)外兩套賬
這是外賬,買材料都沒(méi)有發(fā)票,所以都計(jì)入內(nèi)賬了,外賬都還掛著呢
需要做賬 借原材料貸其他應(yīng)付款
能這樣做嗎?原材料只能掛賬了,用到哪去,工程是2015年的,早就結(jié)束了
你好 你們做了收入的嗎 成本則本作的
嗯嗯,我調(diào)好了,但是我調(diào)完帳以后發(fā)現(xiàn),我的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額原來(lái)是5400萬(wàn),現(xiàn)在是2600多萬(wàn)了,之前應(yīng)付賬款5000多萬(wàn),其它應(yīng)付款是-1600多萬(wàn),差距這么大沒(méi)事吧
沒(méi)有關(guān)系 符合你實(shí)際就可以