您好,收到供電局退回多轉的金額,借:銀行存款,貸:應付賬款/預付賬款-供電局
老師您好,請教您個問題,法人給單位辦了加油卡,但是每月還款是公戶轉給法人,法人用信用卡來還加油卡的費用,請問這樣操作可以嗎?另外請教下這個加油卡銀行每月轉給法人信用卡的金額和實際拿回來的發票金額是不一致的,這種情況應該怎么做分錄?以哪個金額為準來做?還是沒有沖突,各做各的?
老師,我們公司疫情期間減免增值稅,9月收到一張電費專用發票,未稅金額為607.08,稅額為78.92,當時的會計分錄為:借:銷售費用電費607.08,進項稅78.92,貸:銀行686:借銷售費用電費78.92,貸進項稅額轉出78.92,11月對方說這筆錢多收了,要退給我們,并開了銷項負數發票,請問我們要怎么做賬
老師:您好!我屬于商貿公司,簽訂了銷售機床合同后,或者會收到訂金或者沒有收到定金時,就會去采購機床,一般都是供應商給我司發貨時付清尾款。然后機床回來我再發貨,到這里做成品入庫嗎?收入我是一部分按發票確認(公司購買),一部分無票收入(個人名義購買)。做收入同時做出庫,結轉成本!請問這樣一套完整的會計分錄是怎么樣的呢?請老師給一個完整的分錄吧!謝謝老師了
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進項需要轉出的都是不正常的情況,一般不計入主營業務成本的?你遇到過進項轉出轉到庫存商品,再結轉到主營業務成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應交稅費——應交增值稅 —進項稅額轉出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師,我昨晚問你的問題,還麻煩請教你一下哦。 進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應交稅費——應交增值稅 —進項稅額轉出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進出賬,沒有現金交易,現在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發,就是開個手據,收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續計提,現在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現在。請問現在要怎么辦呢
以2000元為基數,自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標準得到的利息是多少?
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j