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老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進項需要轉出的都是不正常的情況,一般不計入主營業務成本的?你遇到過進項轉出轉到庫存商品,再結轉到主營業務成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應交稅費——應交增值稅 —進項稅額轉出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?

2023-03-21 06:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-21 07:00

您好,我可以幫您解決第一個問題

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齊紅老師 解答 2023-03-21 07:00

進項稅額肯定都是特殊情況的

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快賬用戶6874 追問 2023-03-21 07:05

老師第一個能解釋詳細些嗎?第二個問題你不知道嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 07:07

第一個問題進項稅額轉出的時候具體轉入哪個科目,需要看你最開始做賬的時候怎么做的,就相對應轉到哪個科目里面

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齊紅老師 解答 2023-03-21 07:09

抱歉,第二個問題就不太確定

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快賬用戶6874 追問 2023-03-21 07:11

是不是進項需要轉出一般不計入主營業務成本的?你遇到過進項轉出轉到庫存商品,再結轉到主營業務成本的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 07:12

比如說發票進來的時候 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額,那轉出的時候就記入庫存商品再轉到成本,我遇到過這種情況

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快賬用戶6874 追問 2023-03-21 07:22

那什么情況下這樣做呢?退貨?

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快賬用戶6874 追問 2023-03-21 07:22

紅沖發票退貨?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 07:23

比如說這張發票開錯了,還跨月了就需要這么做或者說退貨了

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快賬用戶6874 追問 2023-03-21 08:29

開錯了下個月重開重入庫存商品再重新結轉到主營成本是吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 08:29

對,沒錯的,就是這么做的。

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您好,我可以幫您解決第一個問題
2023-03-21
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-03-21
你還有進項稅額對應進項稅額轉出這個對應這個相互抵減了,2你需要結合進項稅額這個一起看
2021-03-03
月末結轉應該是這樣的 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-02-14
你先做留抵退稅,借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2022-04-30
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