你好,同學(xué)。 1,不退錢(qián),直接抵,這是很多稅局常用的處理方式 ,你這總的轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入是平的,總額并不影響的。 你現(xiàn)在是覺(jué)得哪個(gè)地方 有疑問(wèn),你這退和抵是一個(gè)道理 的。
老師,公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)開(kāi)具的發(fā)票上的公司和后來(lái)支付車(chē)貸的公司名稱(chēng)不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷(xiāo)后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問(wèn)題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,2024年第四季度開(kāi)的普票,沒(méi)有繳納增值稅,稅款1000元轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入。今年第一季度紅沖,重新開(kāi)的專(zhuān)票,這個(gè)稅款怎么做呢?
稅務(wù)師去年報(bào)名了沒(méi)去考,5年成績(jī)算1年嗎?
您好!老師小規(guī)模銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對(duì)方出局阿
疑問(wèn)就是上月應(yīng)交10萬(wàn),抵扣2萬(wàn),實(shí)交8萬(wàn),正常月份計(jì)提多少實(shí)交就是多少,本月計(jì)提18萬(wàn),按理來(lái)說(shuō)也實(shí)交18萬(wàn),但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)還要把2萬(wàn)再加到實(shí)交上,本月實(shí)交要20萬(wàn)。這就明白了,從總公司層面我以前多交了退回來(lái)了,我現(xiàn)在本月把退的又加回去不是跟沒(méi)退一樣?
你應(yīng)交10萬(wàn),抵2萬(wàn),交8萬(wàn), 相當(dāng)于你本期實(shí)際承擔(dān)的稅10萬(wàn)。這沒(méi)問(wèn)題。 你實(shí)際18萬(wàn),你之所以交18萬(wàn),是抵了2萬(wàn),你本期實(shí)際承擔(dān)稅20萬(wàn),并沒(méi)問(wèn)題
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快