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老師你好,我們是小規模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉為營業外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個稅款怎么做呢?

2025-04-15 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-15 13:33

你好,這個你做紅字憑證。然后再按照新開的發票重新做,然后交稅就好了。

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快賬用戶9279 追問 2025-04-15 14:16

做紅字的時候,貸方銷項稅那里做營業外收入紅字嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-15 14:18

你好,是做應交稅費的紅字。

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相關問題討論
你好,這個你做紅字憑證。然后再按照新開的發票重新做,然后交稅就好了。
2025-04-15
您好,這個您得去稅務大廳更正申報帶好所有的資料去,讓窗口從后更正2023年12月增值稅申報表,這樣12月交的增值就可以退了,自已辦不了的
2024-04-10
那個沒法不交稅的,除非在12月就紅沖
2025-01-20
那你第四季度的不影響今年第一季度呀
2024-04-12
可以匯算清繳的時候,按結轉后的金額進行填列申報的
2022-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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