同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎
老師,請問公司貸款買車,貸款內(nèi)容包括車款+買車的購置稅款,以前購置稅款是直接現(xiàn)金給我們的,但是現(xiàn)在貸款公司,先把錢打給4S店了,然后4S店,在把購置稅的款,對公打給我們,這筆款我們也不用還給4S店,以后都現(xiàn)金直接還給貸款公司就行,其余的車款也是每月現(xiàn)金支付就行,不用進(jìn)賬。等發(fā)票和購置稅單到了,我就先1、借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人(車款全款加購置稅款),2、直接借固定資產(chǎn)車款+購置稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸現(xiàn)金,但是是現(xiàn)在4S店對公給我打了購置稅的款,這個(gè)款我怎么做賬那
老師,有這樣個(gè)問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶,因?yàn)椴欢脕砝习遒I材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí), 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當(dāng)時(shí)購買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點(diǎn),我們先把錢打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項(xiàng),就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費(fèi)用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個(gè)金額15897.85我不知道計(jì)入哪里
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個(gè)稅點(diǎn)6100,接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來做分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款61091 貸:庫存現(xiàn)金54991 營業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進(jìn)來的錢我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計(jì)入哪里
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師好,我們這月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額是1250458.72,如果零售收款是1485000,這個(gè)收款應(yīng)該是含稅的金額對吧,1485000/1.09=1362385.32,報(bào)無票收入是報(bào)不含稅銷售額是1362385.32,這個(gè)毛利率怎么計(jì)算呢,勾選多少進(jìn)項(xiàng)能達(dá)到正常的稅負(fù)率呢?賣瓶裝液化氣的,謝謝老師
老師,個(gè)體戶,無論收到專票還是普票可以價(jià)稅合計(jì)一起進(jìn)成本么?
獲得居民企業(yè)的投資收益,企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候在哪里填表,不征稅的表
你好,A公司是B公司的股東,A公司轉(zhuǎn)投資款到B公司,請問在A公司,是這樣錄入分錄不? 借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 請問A公司需要印花稅嗎
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年12月份有漏記的收入,改怎么調(diào)整
A公司把房子租給B公司,免費(fèi)使用,不收租金,A、B兩個(gè)公司為同一母公司旗下的子公司,請問對于B公司免費(fèi)使用的話,B公司應(yīng)繳納哪些稅費(fèi)
老師,相同單位分別掛了其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款,可以合并嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
沒有,純碎就是過賬
這材料這筆我不知道放哪里,本來正常開來我應(yīng)該借原材料,貸應(yīng)付賬款。但是我沒有收到材料,如果我計(jì)入進(jìn)去,那不就等于我的材料成本高了?
同學(xué)你好 那你直接做往來就行了 如果開發(fā)票那就不能只是過賬 需要做收入成本
那我怎么做分錄?就根據(jù)我給你寫的,我不知道怎么做?
需要有發(fā)票 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料