同學你好 借銀行存款 貸其他應收款 這樣
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
那我銀行存款不是不平了嗎?老師
并且他也不是當月還給我,可能要跨幾個月
我做兩筆,分別是 借:工程施工 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款 這樣不是銀行存款也不對,其他應收款也是貸方余額嗎?
同學你好 你這個其他應收款是付的工程施工嗎
是的,借支給掛靠單位,以后工程款到了對方扣除了在還給我們,因為對方不會給我們墊支的,如果我們工程款在他們公司還留有余額那就是直接從他們公司付
你付出去的時候 借其他應收款 貸銀行存款 收到的時候 借銀行存款 貸其他應收款 為啥不平?
這樣是平的,但是我工程施工科目怎么計呢?
同學你好 你收到的成本發票才是你的成本
老師,那這么說成本我都不記嗎?我們的票都開的對方公司,我應該怎么記錄才能知道我們每個項目的成本呢?
這個只是我做內帳的,我就想清楚的知道每個項目各個費用明細,材料費,人工費,間接費用
那這個你可以暫估 發票沒到的話可以先暫估
內賬不用暫估 直接按照實際付款的金額
老師,具體應該怎么做分錄,麻煩你跟我說下,我不知道對應掛什么科目
同學你好 借材料費用等科目 貸銀行存款 和有發票是一樣的 內賬不用管發票 只按實際業務
老師,是我沒理解對嗎,那銀行存款不就沖突了嗎,科目余額就不對啦 一方面 借:材料費 貸:銀行存款 另一方面 借:其他應收款 貸:銀行存款 實際我銀行存款一進一出,沒變,可這樣的話就算后期收回其他應收款也是負了一筆呀
其他應收款是要收回來的 內賬這個如果是材料費你收到材料了就不用做
不做我怎么統計到時候材料費,不就少了一筆嘛
同學你好 你材料不是付款后入庫了嗎
然后呢?什么意思老師?
那你這個就沒有往來款了呀 內賬只是做你這個材料的分錄
材料的分錄怎么做?老師
借原材料 貸銀行存款 這樣做的