你好,同學。 要的,要轉專戶處理的。 借,應付職工薪酬 貸,其他應付款
老師,我公司是建筑公司,和掛靠老板借有款,現交農民工保證金(這筆款到時候要退回來的),這筆款是打到公司的一個專用賬戶,該怎么做賬務處理?既能沖減借款,又體現這筆款可以是應收回來的
老師,我們是建筑公司,現幫掛靠項目老板付農民工保證金(從公司基本戶轉到公司的農民工保證金專用賬戶),以前和項目老板借有100萬的借款,現在幫他代付這個保證金付了20萬,是要沖減借款嗎?當時借款的分錄是 借:銀行存款 貸:其它應付款 現在把這筆款轉進我們農民工保證金專戶是這樣嗎? 借:銀行存款 保證金專戶 貸:銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢?
老師,建筑公司,掛靠項目老板轉進來的農民工保證金,實際上沒付出去,只是轉到我們公司專戶凍起來了,這個怎么掛賬呢,從基本戶轉到專戶,是要沖其它應付嗎?
老師你好!我們合作社承包了地方政府一項防沙放風種植梭梭的工程,工程中雇傭了很多農民工,政府為了我們能按時給農民工發工資,就讓我們又單獨設立了農民工工資保證金賬戶。每個工程開工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植! 這個保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過你們的老師,他們讓這樣處理會計分錄:借:其他應收款/保證金,貸:其他應付款/法人 銀行收到保證金時: 借:銀行存款,貸:其他應收款/保證金。 那么請問老師如果以后這筆保證金要是退回,如何做會計分錄???
檢查一下會計分錄:1.老板張三,轉錢到公戶(法人不是老板) 借:銀行存款—公戶 貸:其他應付款—張三 2.轉錢給抖音基地保證金 借:其他應收款—公司(核算賬戶是公司名字) 貸:銀行存款—公戶 3.預充值給抖音基地做快遞費, 借:預付賬款—公司(抖音基地) 貸:銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借:銀行存款—公戶 貸:主營業務收入 5.公戶轉錢給另外一家公司(甲公司),(我們自家的公司) 借:預付賬款—甲公司 貸:銀行存款 6.轉給公司一個員工,25萬,寫著報銷款, 7.老板轉錢走, 借:其他應付款—張三 貸:銀行存款—公戶 8.發員工工資,社保,個稅, 先做: 借:主營業務成本 管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權平均單價暫估了成本,因為數量開超了,二月補進來一部分,不夠補暫估的,3月又開進來一部分,還是不夠,這種賬務上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導致離職后的第二個月公司在家幫他交社保,工資是0,如果個人社保部分也是公司承擔了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業務收入+其他業務收入)*增值稅稅負率=當期應交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務局更正24年底的財務報表嗎?
老師,這個不是發工資,是農民工保證金,到時候還要轉回來的
你這個分錄我不明白,這個付保障金是我們幫代付了款,不應該是沖減借款嗎?怎么還增加借款?
現在是這個問題,從我們公司基本戶轉到專戶,這個款是我們公司幫他出的,是不是該沖減掉他借給公司的借款?還是不沖減呢?
保證金?那你退這保證 金時才平賬啊,不退一直會有余額的
?老師,我是剛入職建筑業,也是剛學習,能幫我把這筆業務寫個完整的分錄嗎?謝謝
你這收時 借,銀行存款 貸,其他應付款 一直有余額是正常的 后面退時 借,其他應付款 貸,銀行存款?
我們公司幫項目老板付這個保證金要沖減他借給公司的借款嗎?但實際是這個款還在公司的,只是由基本戶轉給保證金專戶賬戶
幫付的,直接就是其他應收款處理。 后面,收到平賬即可的
我轉款時是 借:銀行存款 保證金專用賬戶 貸: 銀行存款基本戶 因為確實是轉到公司的賬戶呀! 如果借記其它應付收到話,我銀行專戶這筆怎么做呢?
你這是幫人家支付,為什是增加銀行存款?他提前轉給了你這款項?
我們之前向這個老板借有100萬,現在是要轉20萬到農民工保證金專戶,這個賬戶也是我們公司名義開的戶,凍結起來的,實際這筆錢是沒付出去
我們是建筑公司,項目老板掛靠我方
借款時 借,銀行存款 基本戶 貸,其他應付款 現在支付 借,銀行存款 專戶 貸,銀行存款? 基本戶
不用沖減項目老板的借款是嗎?
不用的,直接這樣處理即可了的