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老師,我想問下這種情況應該怎么記賬? 業務員到市場拿貨,跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當時拿貨業務員先付了錢給供應商,然后回來拿收據報銷了,公司賬戶已經轉給業務員了,現在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉,然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品,貸銀行存款

2021-09-16 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-16 16:49

你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業務員報銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!

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快賬用戶2558 追問 2021-09-16 16:54

會計分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:11

1.退回 借銀行存款 貸 庫存商品 2.如果你付款后在開票 借預付款 貸銀行存款 取得票 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅 貸預付款 3.同時付款同時取得發票 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款

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你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業務員報銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
你買來的材料怎么做的
2020-12-20
同學你好,很高興為您服務! 合同是跟乙公司簽訂的嗎?還有發票是乙公司提供的嗎?是的話,最好是付款給乙公司。如果確實得付款給業務員,建議讓乙公司出具一張授權業務員代收貨款的協議,否則后續產生糾紛,就會特別麻煩。
2024-06-03
同學你好 代收代付的協議嗎
2022-11-22
您好,可以 的哦,我們是內賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領導了,
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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