同學(xué)你好 你們按照發(fā)票來做 總公司要給你開發(fā)票的
你好老師,我們是分公司,客戶張三在我們這里買臺(tái)車開票是34萬,但車輛購置稅、保險(xiǎn)、配件都是以客戶的名義去開票,跟我們公司無關(guān),錢是我們總公司墊付直接打給供應(yīng)商,平安金融他們那邊放款直接把總公司墊付的錢一起打到我們公戶上,那這樣我們就多了7萬的錢,老板說41萬就這樣收入,配件錢不還給總公司,那這樣我們內(nèi)外賬要怎樣做才會(huì)平?
請(qǐng)?jiān)谌谫Y租賃業(yè)務(wù)比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機(jī)械設(shè)備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項(xiàng)票的時(shí)間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:長期應(yīng)付款 收到客戶租賃費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開票給客戶時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務(wù)處理 2.我們公司最后以100元購回機(jī)械設(shè)備分錄怎么處理
老師,請(qǐng)問一下這種情況如何處理 小雨點(diǎn)貸款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接給我們開收據(jù) 我們又開票給小雨點(diǎn) 就是相當(dāng)于三方的關(guān)系,但是我們供應(yīng)商是豪爵 我這個(gè)相當(dāng)于分公司。 遠(yuǎn)新開票分錄 借應(yīng)收賬款 小雨點(diǎn) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 收到遠(yuǎn)新收據(jù) 借應(yīng)付賬款 豪爵 貸 應(yīng)收賬款 小雨點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下這種情況如何處理 小雨點(diǎn)貸款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接給我們開收據(jù) 我們又開票給小雨點(diǎn) 就是相當(dāng)于三方的關(guān)系,但是我們供應(yīng)商是豪爵 我這個(gè)相當(dāng)于分公司。 遠(yuǎn)新開票分錄 借應(yīng)收賬款 小雨點(diǎn) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 收到遠(yuǎn)新收據(jù) 借應(yīng)付賬款 豪爵 貸 應(yīng)收賬款 小雨點(diǎn) 意思就是 我們分公司銷售摩托車給客戶 我們的車是總公司那拿車的,我們給他貸款跟分公司買車 所以分公司需要開票給客戶 ,但是客戶貸款的錢直接到到總公司那邊,然后總公司收到了給我們開收據(jù) 這個(gè)分錄要怎么做吖
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的,怎么開票?)
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
老師收到中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)
老師收到人保醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
怎么聯(lián)系到大同財(cái)會(huì)院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
總公司開發(fā)票的是 我們拿車的啊,假如拿了24160 的車含稅,借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 24160 那我們買車付款給南寧 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 我們開票給客戶 借應(yīng)收 貸主營 銷項(xiàng) 但是我們的應(yīng)收款實(shí)際上是客戶貸款 錢不到我們手里,但是那邊給我們開了收據(jù),跟總公司拿車都給錢 對(duì)方也開票的
同學(xué)你好 那你按照這個(gè)開票的流程來做就行
老師,我們可不可以這樣做,供應(yīng)商那邊借 應(yīng)付賬款 貸預(yù)收賬款 我們開發(fā)票開票出去 借應(yīng)收賬款 貸收入 預(yù)收沖應(yīng)收 借預(yù)收賬款 貸 應(yīng)收賬款
同學(xué)你好 這個(gè)也可以 最后沖減了就行