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請在融資租賃業務比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結轉成本分錄入下 借:主營業務成本 應交稅費-進項稅額 貸:長期應付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應收賬款 開票給客戶時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務處理 2.我們公司最后以100元購回機械設備分錄怎么處理

2021-09-08 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-08 16:57

客戶用你的名義去融資。那就相當于客服,他本身自己是沒有設備的,他就用你公司的設備去融資,開票也是你公司開,名義上的業務發生是你公司和那個租賃人對吧。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:00

業務有我們公司與融資公司,和我們公司與客戶

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:01

那現在你咨詢的賬務處理到底是你公司和哪一方的?

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:12

我們公司與融資公司的賬務處理。我們公司目前的賬務處理,請查閱上面的分錄 以及我們公司100元購回機器設備的分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:17

就相當于你現在是把那個機器賣給了融資公司,后面要回購是嗎。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:26

你收的是售后回購的業務吧,我說的是我們的融資租賃費付完了,象征性的付100元,應該是留購價吧

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:38

這個留購價直接沖進你的收入就行呀。對于購買方,這個也是直接沖減他的入賬成本。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:38

老師整體的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:42

借,銀行存款,長期應收款 貸,融資租賃固定資產 資產處置損益 其他應付款 為實現融資收益 借,銀行存款 貸,長期應收款 借,為實現融資收益 貸,財務費用或租金收入 應交稅費 借,其他應付款 貸,銀行存款

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:46

老師你要根據我們公司目前賬務處理的分錄,來繼續做后面的分錄呀

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:47

那不是我把我們公司現在做的分錄寫出來干什么呀

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:48

什么意思呀,你那個融資租賃是按照我給你的賬戶處理。

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:48

而不是按照你之前寫的,你之前寫的那個根本就不是融資租賃的處理。

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:48

你那個明顯是錯的,我怎么可能還按照你那個繼續處理呢。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:49

就是有關這筆業務我們公司目前只做了上面我寫的分錄,我就是不理解為什么要這么做,順著這個分錄做付完100又要怎么做

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:50

我是新來這個公司 我看之前的人都只做了這個分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:51

首先按照那個新的租賃準則,融資租賃的賬務處理,你前面給的那個賬務處理就是錯誤的,正確的處理是我后面給你的賬務處理,劉哥的100我前面是放到了其他應付款。

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:51

那你現在的前提是把之前錯誤的給他沖紅,然后用正確的更正。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:52

那我們公司那種方式是分期付款業務嗎?還是什么呀

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:53

他的這個賬務處理應該是按照分期收款,具有融資性質的業務在處理。

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快賬用戶7737 追問 2021-09-08 17:55

那按照這種業務最后付100賬務怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-09-08 18:14

還是一樣的沖減收入處理啊,你這個就相當于是把這個客戶返回來的100沖減收入。

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客戶用你的名義去融資。那就相當于客服,他本身自己是沒有設備的,他就用你公司的設備去融資,開票也是你公司開,名義上的業務發生是你公司和那個租賃人對吧。
2021-09-08
你好 這么寫分錄可以的哈
2024-01-11
您好! 如果是修正前期錯誤分錄的話, 首先前期已經實際支付的金額是計入到固定資產-融資租賃固定資產科目的 那么就可以 借?固定資產-融資租賃固定資產?447538.7 貸 固定資產?447538.7?相關的進項稅無需結轉 紅沖沖減 固定資產 和 應付賬款科目 然后將相關金額放到?? 固定資產-融資租賃固定資產 長期應付款--應付融資租賃款
2023-04-22
您好,你們生產的周期會有多長,您這樣處理是可以的,謝謝
2021-05-23
?您好,不對,我們轉租收到要確認租賃收入的, 借:銀行存款 貸:其他業務收入? 銷項稅 借:其他業務成本-折舊? 貸:累計折舊 到期時這個資產折舊凈值也沒有了
2024-04-23
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