您好,這次申報修正的呢。還沒交稅吧?
老師,這個月報稅的時候報表填錯了,所得稅比增值稅少了10萬,這個月改,還是下次申報的時候加上
老師,這個月報稅的時候報表填錯了,所得稅比增值稅少了10萬,這個月改,還是下次申報的時候加上,需要在系統(tǒng)上申報作廢,重新申報嗎
生產(chǎn)企業(yè),出口退稅上個月申報40000的退稅,還沒有退下來,這個月的申報時候留底40000,當月要交5000,那就低了以后退35000,是這樣嗎,退稅是按照退稅系統(tǒng)申報還是增值稅申報表
老師,上個月開錯了一張專票,上個月沒有作廢,是不是需要申報納稅,等下個月申報的時候又負數(shù)申報呢
老師,這個表格是我上月0申報,我想問下這個月新增人員了,下月月初申報的時候,那個紅線范圍內(nèi),我需要統(tǒng)計填寫進去么?新增人員了,我下月如何申報個稅?
農(nóng)機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
已經(jīng)交過了
您好,那只能到稅局前臺做更正申報了的呢
財務報表是不是也要修改
您好,有誤的情況下,是需要修改的呢