其實對方不要票,但是款項會給到你們么? 假如款項會給到你們,那么這票就不需要作廢啊
我5月份代開了一張不含稅增值稅專用發(fā)票135922.33,對方不要票了,大廳7月份給作廢的,當時7月份申報稅款,提示不出來作廢,正常報稅了,稅款也交了,怎么處理這種情況,現(xiàn)在報稅提示這個圖片
異地預繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,7月份開票銷項票中當時作廢了幾張發(fā)票,到稅盤里實際沒操作,對方也沒認證,我這里會計直接盤里導出來發(fā)票申報了繳納的稅款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
老師您好,7月份對方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票,8月1號我正常抵扣申報做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對方什么時候作廢的發(fā)票了?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
老師,這個經(jīng)營范圍是不是不能開機械費
老師,請問下,我發(fā)現(xiàn)24年4季度度的財務(wù)報表有誤,我更正了,涉及到24年季度所得稅申報也有誤,需要更正申報,在哪里可以更正呢?
老師,剛接受一家新公司,商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模,從23年就有銀行流水了,24年也開了錢,增值稅是繳了,其他都是零保稅,財務(wù)報表也是亂填的,填了個貨幣資金,一個其他應(yīng)付款,老師我該怎么辦
企業(yè)買了期權(quán)產(chǎn)品 賣出看漲期權(quán),收了銀行期權(quán)費 定了結(jié)匯匯率7.2 到期結(jié)匯匯率7.3銀行行權(quán),我公司按7.2結(jié)匯。收到的10000元期權(quán)費怎么做賬?
我們公司在2020年購入1200萬的設(shè)備,可以享受一次性扣除政策嗎
小規(guī)模納稅人,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果季度銷售額未達到30萬,怎么記賬?
老師,請問美金賬戶能收港幣嗎,還是說要開通港幣賬戶
老師我們是一般納稅人,3月開了一張免稅的技術(shù)開發(fā)費用,我在電子稅務(wù)局都填寫哪個模塊
老師,我是個體戶一般納稅人,申報a表時候,數(shù)據(jù)自動帶出來的,跟我的利潤表數(shù)據(jù)不一樣可以改嗎?,收入是一樣,成本是不一樣
一般納稅人月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
這張是多開的
我多交的稅款,怎么弄了
你們公司的制度是什么呢? 這個要追這專管員,把這筆款項給退回來。5月份貸開,跨月應(yīng)該是沖紅。
這張票是代開的,沖紅是自己在開票軟件沖紅,還是大廳沖紅
現(xiàn)在報稅報不了,有個提示框提示,未開票收入、 差額扣除項目、銷售不動產(chǎn)這么一大框,怎么填寫了
在哪里代開就去哪里沖紅