去稅務局修改七月份的增值稅申報,表現在過了所屬期,你沒法抵扣到八月份。
老師,你好,我們在7月30號的時候開具了一百多萬的增值稅專用發票,8月3號去送發票的時候,對方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因為跨月了,我就在8月份開具了紅字發票,7月份的稅款已申報,已繳納,我八月份的申報表應該怎么填寫?
老師,我7月底在異地預繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預繳這個表,我7月沒開票異地的發票,我在7月份開了50萬發票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發票,請問這個異地預繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,請問我們項目是8.13進行異地預繳的,稅款所屬期是7月。8月申報期的時候沒辦法用這次預繳進行抵扣嗎?稅管員說哪個月份預繳的,系統只會在哪個月份帶出來數據。那這8.13預繳的稅只能用在9月份申報了?
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
客戶委托我們送第三方計量校準儀器,第三方給我們開具計量費發票,我們給客戶怎么開票?
老師好。我公司一次性開出去五年的租賃發票,怎么分攤到相應期間,分錄怎么做
老師您好 資料四為什么要這樣編分錄 按工資總額12%和11%分別計提社會保險和住房公積金 為什么又是23%啦? 資料四的分錄是什么意思?是社會保險和住房公積金由其他損益科目分攤嗎?
給勞務公司下的員工發放工資金額保險費,我們之間簽什么合同,對方可以給我們開具經紀代理服務發票,
郭老師,可以幫我看下利率是多少,怎么算的嗎,本金60萬,第一個月還本金25000,利息6384,第二個月本金25000,利息6336.5,第三年本金25000,利息6479