同學(xué)你好 對(duì)的 9月15日之前申報(bào)
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報(bào)完成后,8月份預(yù)繳稅款的時(shí)候,所屬期直接是7月1-7月30號(hào), 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報(bào)8月份的,,申報(bào)表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,請(qǐng)問我們項(xiàng)目是8.13進(jìn)行異地預(yù)繳的,稅款所屬期是7月。8月申報(bào)期的時(shí)候沒辦法用這次預(yù)繳進(jìn)行抵扣嗎?稅管員說哪個(gè)月份預(yù)繳的,系統(tǒng)只會(huì)在哪個(gè)月份帶出來數(shù)據(jù)。那這8.13預(yù)繳的稅只能用在9月份申報(bào)了?
老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯(lián)系我 說公司數(shù)據(jù)比對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn) ,請(qǐng)各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預(yù)繳申報(bào)稅額、異地預(yù)繳實(shí)際入庫稅額、金牛區(qū)預(yù)繳稅額抵減申報(bào)數(shù)據(jù)、金牛區(qū)實(shí)際抵減稅額”做一個(gè)表格。我不知道那個(gè)預(yù)繳稅額 敵艦申報(bào)數(shù)據(jù)跟實(shí)際地減稅額是個(gè)什么意思 ?像這個(gè)數(shù)據(jù)的話 在哪里可以查的到 如果我們沒有手動(dòng)備份的話
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
老師,公司3個(gè)倉庫沒出租時(shí),房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值土地使用權(quán)和耕地占用稅基數(shù)交的,現(xiàn)在2個(gè)對(duì)外出租,出租的從租計(jì)征,那剩余的1個(gè)倉庫交房產(chǎn)稅要獨(dú)自承擔(dān)土地使用權(quán)和耕地占用稅嗎?1個(gè)倉庫原值和土地使用權(quán)耕地占用稅加在一起交房產(chǎn)稅?
海關(guān)出口報(bào)關(guān)單怎么做收入
員工報(bào)銷春節(jié)回家的車票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
你好,我想問一下,我們公司開給別的公司一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是2000元,可以就是說用現(xiàn)金收款嗎?
在填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),提示營業(yè)收入和增值稅申報(bào)的收入不符,是因?yàn)榻衲暧泄潭ㄙY產(chǎn)報(bào)廢收入開出了增值稅專票,這部分當(dāng)月是申報(bào)了增值稅的,請(qǐng)問下在填報(bào)所得稅年報(bào)需要填報(bào)嗎?
老師,是這樣的就是之前不知道要做出口退稅憑證信息查詢,就進(jìn)行了退稅操作,后來又撤回了,現(xiàn)在查詢這邊已經(jīng)通過,以顯示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已稽核,但是提交退稅就提示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有在審核
請(qǐng)問出口退稅報(bào)關(guān)單,通過商業(yè)快遞UPS,DHL出貨的,報(bào)關(guān)單上運(yùn)輸方式填什么?是可以填快遞運(yùn)輸麼?
老師,APP課程里面非營利性組織 賬務(wù)處理在哪個(gè)模塊學(xué)習(xí)?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營所得,收入沒超過30萬,申報(bào)收入是不含稅的還是含稅的數(shù)
老師請(qǐng)問下 業(yè)務(wù)量少 偶爾開票的一般納稅人 24年因軟件問題 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)24年報(bào)的報(bào)表都有錯(cuò)誤是這次一起改掉還是把24年的4個(gè)季度一個(gè)個(gè)地改呢?
老師,就是說哪個(gè)月份進(jìn)行增值稅預(yù)繳的,這部分預(yù)繳稅只能在那個(gè)月份抵扣嗎?我以為8.15申報(bào)截止日前預(yù)繳的,在申報(bào)時(shí)可以抵扣
不是 填寫了預(yù)繳之后什么時(shí)間抵減都行 要那個(gè)月份填寫預(yù)繳
8.13號(hào)預(yù)繳的增值稅,8.15申報(bào)7月份所屬期的增值稅能不能抵減?我在8.15申報(bào)時(shí)填寫了預(yù)繳抵扣,顯示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過。今天到稅務(wù)局問,他說8月預(yù)繳的稅,不能抵7月
8月預(yù)繳的肯定不能抵7月的
好的,那明白了,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝