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老師 請問政府撥付給我們的項目專項資金我們先計入了遞延收益,后來這筆資金用在了項目工程款上,需要把遞延收益沖平嗎?賬務處理需要怎么做呢?

2023-12-28 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-28 09:50

在支付工程項目時,從在建工程科目轉入銀行存貨科目,具體會計分錄為: 借:在建工程 貸:銀行存貨 工程結束后,將固定資產科目轉入在建工程科目,具體會計分錄為: 借:固定資產 貸:在建工程 在每月計提折舊時,將折舊費用計入相應的費用或管理科目,具體會計分錄為: 借:制造費用或管理費用 貸:累計折舊 在將遞延收益沖平時,需要將遞延收益科目與營業外收入科目進行抵消,具體會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業外收入

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在支付工程項目時,從在建工程科目轉入銀行存貨科目,具體會計分錄為: 借:在建工程 貸:銀行存貨 工程結束后,將固定資產科目轉入在建工程科目,具體會計分錄為: 借:固定資產 貸:在建工程 在每月計提折舊時,將折舊費用計入相應的費用或管理科目,具體會計分錄為: 借:制造費用或管理費用 貸:累計折舊 在將遞延收益沖平時,需要將遞延收益科目與營業外收入科目進行抵消,具體會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業外收入
2023-12-28
可以的,直接沖就可以了
2020-08-13
你好 借 專項應付款 貸 遞延收益
2021-12-22
你好 ;? ? ?之前掛了那些科目??
2021-12-22
你好!這樣的話這部分你要記入營業外收入。
2021-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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