在支付工程項目時,從在建工程科目轉入銀行存貨科目,具體會計分錄為: 借:在建工程 貸:銀行存貨 工程結束后,將固定資產科目轉入在建工程科目,具體會計分錄為: 借:固定資產 貸:在建工程 在每月計提折舊時,將折舊費用計入相應的費用或管理科目,具體會計分錄為: 借:制造費用或管理費用 貸:累計折舊 在將遞延收益沖平時,需要將遞延收益科目與營業外收入科目進行抵消,具體會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業外收入
#提問#老師,我們向科技廳申報了一項空調節能項目,科技廳要求我們把收到的政府撥款做到遞延收益,現在我要支付一筆測試費,是不是直接沖遞延收益,遞延收益后面都要花費出去,是不是不涉及到遞延所得稅資產,也就不需要交稅
老師您好,請問我們公司收到一筆專項設備資金,我們做賬的時候是 借:銀行存款 貸:遞延收益 我們按照設備的折舊正常計提—借:管理費用 貸:累計折舊 這樣對嗎?如果這樣做了,那遞延收益那個金額怎么沖走
#提問#老師,我們有一個研發項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業務收入么?這個專項發生的費用我怎么做賬,全部計入研發支出,結轉到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發生了我怎么結轉遞延收益,是年底結轉么?還是說我專項資金用完就可以結轉
老師,您好,我還想在問下關于收到政府補貼專項資金的賬務處理,我們企業是當地政府引進的,我們是影視創作公司,在公司成立初給了一筆補貼金,主要是用于我們劇本創作費、活動費用的開支,這筆款入遞延收益嗎?
收到財政撥的棚改項目專項債計入專項應付了,因為我們沒有直接用于項目,而是把錢付給第三方去支付,我們跟第三方又掛了個往來,就用在建沖了其他應收,但是賬上的專項應付如何沖減呢,還是收到這筆款的時候就該計入遞延收益
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西