1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、撥款項目完成,形成各項資產(chǎn)的部分,按實際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目 同時: 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入 3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準(zhǔn) 借:專項應(yīng)付款 貸:有關(guān)科目 4、撥款結(jié)余上交: 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 法律依據(jù) 《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》第二十一條
老師您好,請問我們公司收到一筆專項設(shè)備資金,我們做賬的時候是 借:銀行存款 貸:遞延收益 我們按照設(shè)備的折舊正常計提—借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊 這樣對嗎?如果這樣做了,那遞延收益那個金額怎么沖走
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務(wù)收入么?這個專項發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,我們現(xiàn)在有兩筆補(bǔ)貼。一筆是600萬的設(shè)備專項資金,也有相關(guān)的文件報告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時收錢時貸的遞延收益,然后每期按照設(shè)備折舊年限去沖遞延收益借:遞延收益10,貸:其他收益10。所得稅年報的時候是不是一增一減10? 還有一筆是土地補(bǔ)貼300萬沒有相關(guān)文件,是不是屬于征稅收入,我們做賬也是和上述處理一致,但是報年報的時候是不是,當(dāng)年需要把300萬一次性做成收入交稅,然后以后也是一增一減?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發(fā)票不符合,不能作為進(jìn)項稅,還沒有勾選認(rèn)證,如何進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?在稅務(wù)界面是選擇勾選認(rèn)證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫(yī)社保,但是沒有報個稅,發(fā)工資走私賬,那他這個社醫(yī)保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協(xié)議這里怎么選?
老師,我們公司進(jìn)口煤炭,從蒙古進(jìn)來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運(yùn)到海關(guān)那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關(guān)的給的金額繳納關(guān)稅和增值稅的,那應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應(yīng)付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務(wù)局辦理還是網(wǎng)上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現(xiàn)在我們的公司帶來風(fēng)險,都交給另一家機(jī)構(gòu),說另一家機(jī)構(gòu)代和我們公司沒關(guān)系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養(yǎng)牛業(yè)從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發(fā)票如何做分錄
老師好!我公司的賬務(wù)原來都是只對內(nèi)的,現(xiàn)在老板要規(guī)范做賬,依法納稅,請問現(xiàn)在原來的那套內(nèi)賬期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題,老板不想補(bǔ)稅了,未分配利潤有金額,現(xiàn)在只想把庫存數(shù)和應(yīng)收應(yīng)付這三個科目轉(zhuǎn)過去可以嗎?其他科目不轉(zhuǎn),賬能平嗎