你好,學員,這個記入遞延收益的
您好老師請問您一下,我們是小規模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現在想沖減化糞池清掏,此款項為專款專用,錄怎么如何寫請回復 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應付款 沖減之前已經支付完垃圾清運費用時 借,專項應付款 貸營業費用 現在就營業費用在貸方,還需要結轉嗎?如果結轉的話分錄怎么寫
請問一下我們是供銷合作社,政府給了我們一筆十萬塊錢的補助做電商,但是要達到這么多銷量錢才能歸我們,沒達到錢就要收回去,這個我應該怎么做賬?是計入專項應付款嗎?其中因為開展電商發生的費用是計入管理費用還是沖減專項應付款嗎?
收到財政撥的棚改項目專項債計入專項應付了,因為我們沒有直接用于項目,而是把錢付給第三方去支付,我們跟第三方又掛了個往來,就用在建沖了其他應收,但是賬上的專項應付如何沖減呢,還是收到這筆款的時候就該計入遞延收益
我們項目采用項目經理責任制。甲方支付工程款時會直接扣款水電費啊,罰款啊,比如100萬工程款,實際到賬就到了95萬,還有5萬就是扣款了。然后我們結算的時間,會要求項目經理個人把5萬打進來,這個5萬就當作應收賬款了,是不會退還給他們的。那這樣子的話,入賬的時候這筆收到的5萬能直接沖銷應收賬款嗎?
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發放研發人員工資,另外125萬用于采購固定資產等設備。25萬我去年已根據研發人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現在公司并未收到購買設備的發票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
如果記了專項應付,沖減公積有沒有問題
這個可以重分類到遞延收益科目的
專項應付調到遞延收益,之前沖進的在建工程也去一并要調出來嗎
是的,要調整,實際沒有在建工程吧
暫時沒有,因為這個項目還在前期拆遷階段,拆遷了地應該屬于我們,以后項目是
那就沖減在建工程