同學(xué),你好,一般是先計(jì)提工資,然后發(fā)放
老師,您好!9月份計(jì)提的工資:借管理費(fèi)用-職工工資89037.49 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實(shí)際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費(fèi)用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎??
預(yù)提員工工資的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 等下月發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師好!退休人員四月份工資5000元,不用交社保吧?五月份的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資5000 貸:銀行存款5000 月末借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資5000
老師你好!公司轉(zhuǎn)給員工個(gè)人的誤工費(fèi)是這樣做賬嗎:借 應(yīng)付職工薪酬-工資,貸 銀行存款;借制造費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。
老師你好,我想問一下,如果說嗯9月份給員工發(fā)工資的話,是不是這樣做分錄借管理費(fèi)用,員工工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候開,這份合同的印花稅下個(gè)月得按250萬報(bào)呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,營業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺(tái)直接把傭金從貨款里扣下來給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書,那么去銀行購買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請書的是放在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
購買財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動(dòng)勾選上,我記得去年沒自動(dòng)勾選,申報(bào)時(shí)又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風(fēng)險(xiǎn)掃描直提交申報(bào)了就
工商年報(bào)上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿
好的老師意思就是9月計(jì)提10月發(fā)放嗎?
意思就是說真正發(fā)放9月份的工資,真正發(fā)放到10月份發(fā)放嗎?
同學(xué),你好,一般企業(yè)實(shí)務(wù)中是9月份工資10月份發(fā)放
好的老師,那就是說從銀行中真正轉(zhuǎn)賬到嗯付款的時(shí)候是不是就是10月份的時(shí)候把公司賬戶里的工資發(fā)放到人員那兒去,真正發(fā)的時(shí)候是10月份嗎?
是的,這樣的,同學(xué),滿意請給老師五星好評
好的老師你好,我想問一下就是您看這種情況行不行,就是說嗯我們這個(gè)工資比如說9月份有員工兩個(gè)人,但是呢他的工資申報(bào)是零,10月份的時(shí)候他們兩個(gè)申報(bào)也是0~11月份的時(shí)候,然后把9月份10月份11月份的1月份的工資都一下子申報(bào)了,這樣也可以是吧,他只要那個(gè)總數(shù)不超過他那個(gè)減抵減的那個(gè)累計(jì)數(shù)也是不用交稅的,嗯,就是說是不是?嗯你你9月份10月份申報(bào)是零的話,嗯,可以不計(jì)提工資嗎?
工資表發(fā)放多少就要申報(bào),0申報(bào)是沒有工資才是0
嗯,您的意思就是說,嗯拖欠工資發(fā)放是可以的,但是嗯該計(jì)提就要計(jì)提,該發(fā)多少的時(shí)候該申報(bào)多少?當(dāng)月就要申報(bào)多少,是這個(gè)意思嗎?嗯,但是你實(shí)際發(fā)放的時(shí)候可以晚一些,但是你比如說拖欠員工工資了,你當(dāng)月該計(jì)提計(jì)提該申報(bào)申報(bào),那您看就是說如果說嗯我是我工資寫的是0,嗯等到我11月份的時(shí)候,嗯,就是把這個(gè)9月份的工資那個(gè)嗯填上數(shù)據(jù)了,是不是這樣不太符合實(shí)際情況啊?
是的,工資發(fā)不發(fā)那是老板的事情,會(huì)計(jì)要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提工資,按期申報(bào)就是了
好了老師,我想問一下,就是您看這個(gè)公司剛成立公司,借老板1萬塊錢現(xiàn)金可以嗎?就是借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人,然后在后面附上一張收據(jù),嗯,就是,公司開給法人的一張收據(jù),作為這個(gè)借款憑證可以嗎?
同學(xué),你好,這樣可以的,
嗯,就是上面寫清楚了,誰交來現(xiàn)金借款多少錢?收款單位再蓋個(gè)公章是不是就行了?
是的,可以啊,這樣可以的
嗯,好的老師,就是你看還有這么一種情況,就是公司租法人的車,然后一個(gè)月是480元,嗯,這個(gè)法人還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后我們那個(gè)付款憑證的話,租車付款憑證的話是不是附一張租車協(xié)議,還有那個(gè)付款收據(jù)就可以了?
收款可以蓋財(cái)務(wù)專用章
嗯,好的老師,就是你看還有這么一種情況,就是公司租法人的車,然后一個(gè)月是480元,嗯,這個(gè)法人還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后我們那個(gè)付款憑證的話,租車付款憑證的話是不是附一張租車協(xié)議,還有那個(gè)付款收據(jù)就可以了?
需要開發(fā)票,所支付的租賃費(fèi)應(yīng)憑員工向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開的租車費(fèi)發(fā)票在企業(yè)所得稅前扣除。
好的老師,但是我們就是9月份的時(shí)候不是已經(jīng)過了嗎沒有開,嗯,這一個(gè)月沒開怎么辦?沒事吧?然后往后那個(gè)幾個(gè)月都開上行嗎?
同學(xué),你好,可以適當(dāng)延后