你好,誤工費是什么原因?是工傷嗎?
本公司是服務行業,成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:主營業收入 應交增值稅 結轉成本:借:主營業成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業成本-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-張三 借:其他應付款-張三 貸:銀行存款
老師你好!公司轉給員工個人的誤工費是這樣做賬嗎:借 應付職工薪酬-工資,貸 銀行存款;借制造費用-工資,貸:應付職工薪酬。
老師你好 工資計提借:管理費用-應付職工薪酬 工程施工-應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發放時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做的賬,結轉后的利潤表里的成本里面包含工資嗎
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬4200 貸:應交稅費-個稅 發放時 借:應付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應付職工薪酬4200 這樣對嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
是的,老師
你做福利費里面的。
付帶的憑證只有銀行轉賬回單嗎?還需要別的什么憑證嗎?老師
你們有工商的證明嗎?證明的話,這個可以不用交個稅的。
只有復印件,要附在憑證里面嗎?老師
可以的,可以這么做的。
老師您看這樣做對嗎?借 應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款,借制造費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費。
對的,是的,是這么做的。
這兩個分錄可以做在一張憑證上面嗎?老師
可以的,可以這么做的。
謝謝老師!非常感謝老師的耐心回答
不用客氣,工作愉快。