同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優惠,2、小規模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師,我們是小規模納稅人。季申報。我們上個季度開票九萬多。享受季度30萬內增值稅優惠政策,那么增值稅就不用交稅了。印花稅呢?
老師,我們是小規模納稅人,我們第四季度開了804247.71發票,不含稅金額,本來按3%增值稅是24127.43元,現在不是優惠減征1%,是8042.477元,我在做賬的時候,是不是,稅收優惠 借:應交稅費—增值稅 24127.43—8042.47元=16084.96 貸:營業外收入 16084.96 ?
老師,問一下,我們是小規模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優惠政策嘛按照1%開票。現在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
老師, 我這邊小規模納稅人,現在我申報第一季度的增值稅,我這邊有111844.66不享受減征1的優惠政策,有972738.77享受1優惠政策,我這邊不曉得咋個填報增值稅申報表,老師
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
老師,我想問一下如果本期我們季度不含稅收入為703879.6元,那么按照這個政策我本期應該繳納多少增值稅,能不能幫我寫個計算過程,我感覺我已經懵了
同學您好,不含稅收入為703879.6元 ,計算公式=703879.6*1%
老師,我開票的時候按照1%稅率開票,記賬的時候按照1%入賬的增值稅第一季度賬面上的貸方余款為20000多,但是按照申報表計算出來的需要繳納7000多,我是記賬錯誤了?記賬和申報數據對不住呀,真是不知道哪里出錯了
老師按照1%算的應納稅和賬上計提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯誤
增值稅是按照1%入賬的呀,我核對了發票,是1%的票面金額累計這么多,但是為什么在申報計算的時候金額缺不一致呢。
同學您好,核對一下有沒有漏
老師,沒有漏,我現在的情況是應交增值稅賬面貸方有21528.83需要繳納,主營業務收入本年累計不含稅收入703879.6,但是申報表的時候需要繳納7038.8元,那么我賬面上的應納增值稅為什么比申報表應納多這么多數字?我是應該按照哪個弄?
同學您好, 計算公式=703879.6*1%,看你的賬是如何記的,看一下明細
老師,這個是不含稅的銷售額,含稅的銷售額我加總了一下是725408.43
同學您好,同學您好,計算公式=703879.6*1.01=710918.396
老師,我找到問題了,去年末有一個免稅收入今年沖減了,以至于收入和增值稅不一致呀。我做了個表格,老師能不能幫忙看一下我這個情況該怎樣處理?
同學您好,增值稅額也要紅沖的
老師,當時開票的時候票面是按照免稅開的,今年一月份紅沖的時候也是按照免稅的紅沖的呀。結果現在弄的賬面亂亂的對不住呀
用稅/不含稅收入,看哪些不是1%就找出來了
找出來也不行,有一個沖減的免稅導致后面都對不住了
同學您好,沖的不影響稅,其他對上就行,報稅報準了就可以
老師,我這個不知道怎么對上,因為沖減的免稅收入使得今年的不含稅收入為703879.6了,按照不含稅收入實際應納7000多的稅,但是因為那個免稅收入沒有稅,但是它又減少了收入,導致稅多了好多和實際不一致。按照賬務需要兩萬多的稅,實際上不含稅收入計算下來又沒有這么多
這個應沒有錯了,實開收入基本是正確的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796
對呀老師,現在的關鍵是申報的時候去年沖減的收入導致不含稅收入和應納的稅額不符呀,那申報表我該怎么填寫? 如果按照不含稅收入703879.6申報的話實際應納稅額就是7000多,但是我賬面上計提的增值稅是20000多,這個怎么處理?
你賬上的申報就行了,1449000是默認減免了1%,實際上這個不能減免調出來