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Q

老師,我們小規模納稅人,本季度累計不含稅收入703879.6元,那么按照現在1%的優惠政策,我該怎么申報增值稅

2023-04-06 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 15:39

同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:42

老師,我想問一下如果本期我們季度不含稅收入為703879.6元,那么按照這個政策我本期應該繳納多少增值稅,能不能幫我寫個計算過程,我感覺我已經懵了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:45

同學您好,不含稅收入為703879.6元 ,計算公式=703879.6*1%

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:53

老師,我開票的時候按照1%稅率開票,記賬的時候按照1%入賬的增值稅第一季度賬面上的貸方余款為20000多,但是按照申報表計算出來的需要繳納7000多,我是記賬錯誤了?記賬和申報數據對不住呀,真是不知道哪里出錯了

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:56

老師按照1%算的應納稅和賬上計提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯誤

老師按照1%算的應納稅和賬上計提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯誤
老師按照1%算的應納稅和賬上計提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯誤
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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 15:57

增值稅是按照1%入賬的呀,我核對了發票,是1%的票面金額累計這么多,但是為什么在申報計算的時候金額缺不一致呢。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:59

同學您好,核對一下有沒有漏

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:02

老師,沒有漏,我現在的情況是應交增值稅賬面貸方有21528.83需要繳納,主營業務收入本年累計不含稅收入703879.6,但是申報表的時候需要繳納7038.8元,那么我賬面上的應納增值稅為什么比申報表應納多這么多數字?我是應該按照哪個弄?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:07

同學您好, 計算公式=703879.6*1%,看你的賬是如何記的,看一下明細

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:08

老師,這個是不含稅的銷售額,含稅的銷售額我加總了一下是725408.43

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:11

同學您好,同學您好,計算公式=703879.6*1.01=710918.396

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:34

老師,我找到問題了,去年末有一個免稅收入今年沖減了,以至于收入和增值稅不一致呀。我做了個表格,老師能不能幫忙看一下我這個情況該怎樣處理?

老師,我找到問題了,去年末有一個免稅收入今年沖減了,以至于收入和增值稅不一致呀。我做了個表格,老師能不能幫忙看一下我這個情況該怎樣處理?
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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:37

同學您好,增值稅額也要紅沖的

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:38

老師,當時開票的時候票面是按照免稅開的,今年一月份紅沖的時候也是按照免稅的紅沖的呀。結果現在弄的賬面亂亂的對不住呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:45

用稅/不含稅收入,看哪些不是1%就找出來了

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:48

找出來也不行,有一個沖減的免稅導致后面都對不住了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 16:54

同學您好,沖的不影響稅,其他對上就行,報稅報準了就可以

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 16:58

老師,我這個不知道怎么對上,因為沖減的免稅收入使得今年的不含稅收入為703879.6了,按照不含稅收入實際應納7000多的稅,但是因為那個免稅收入沒有稅,但是它又減少了收入,導致稅多了好多和實際不一致。按照賬務需要兩萬多的稅,實際上不含稅收入計算下來又沒有這么多

老師,我這個不知道怎么對上,因為沖減的免稅收入使得今年的不含稅收入為703879.6了,按照不含稅收入實際應納7000多的稅,但是因為那個免稅收入沒有稅,但是它又減少了收入,導致稅多了好多和實際不一致。按照賬務需要兩萬多的稅,實際上不含稅收入計算下來又沒有這么多
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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:08

這個應沒有錯了,實開收入基本是正確的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796

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快賬用戶4299 追問 2023-04-06 17:11

對呀老師,現在的關鍵是申報的時候去年沖減的收入導致不含稅收入和應納的稅額不符呀,那申報表我該怎么填寫? 如果按照不含稅收入703879.6申報的話實際應納稅額就是7000多,但是我賬面上計提的增值稅是20000多,這個怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 17:32

你賬上的申報就行了,1449000是默認減免了1%,實際上這個不能減免調出來

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同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
2023-04-06
你好; 你開了11萬 合計你 1季度開了多少合計金額; 才好判斷的??
2023-04-04
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,免稅稅額按照3%來的。
2022-04-09
你好? ? 是的; 印花稅是據實繳納的? ? 這個 是繳納的時候可以享受減半征收的。? ??
2020-11-23
同學你好 1.是的 2.這個是小規模的優惠和第一個不沖突
2020-10-12
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