你好; 你開(kāi)了11萬(wàn) 合計(jì)你 1季度開(kāi)了多少合計(jì)金額; 才好判斷的??
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn)可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬(wàn)多。怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人。季申報(bào)。我們上個(gè)季度開(kāi)票九萬(wàn)多。享受季度30萬(wàn)內(nèi)增值稅優(yōu)惠政策,那么增值稅就不用交稅了。印花稅呢?
老師, 我這邊小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我申報(bào)第一季度的增值稅,我這邊有111844.66不享受減征1的優(yōu)惠政策,有972738.77享受1優(yōu)惠政策,我這邊不曉得咋個(gè)填報(bào)增值稅申報(bào)表,老師
老師您好!我申報(bào)三季度所得稅報(bào)表時(shí),因?yàn)橘Y產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn),就能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。那我想問(wèn)一下增值稅附加,印花稅這些也都從這個(gè)季度開(kāi)始就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策了?是嗎?
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項(xiàng)目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計(jì)算稅額
老師,銷售費(fèi)用帳上是10萬(wàn),如果有3萬(wàn)是沒(méi)有票的,是不是直接填表104000表的銷售費(fèi)用7萬(wàn),還是填10萬(wàn),然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個(gè)體戶35萬(wàn)元利潤(rùn)一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理
謝謝老師,我已經(jīng)會(huì)了
你好; 好的; 那就不回復(fù)你;??