直接掛在借方就行,以后月份抵交就行
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?
老師,6月我們的進(jìn)項(xiàng)有5W留抵,是放在“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”的借方的, 我們申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,現(xiàn)在已經(jīng)收到稅局的退稅款了,我可以這樣做憑證嗎? 借:銀行存款 5W 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5W
有張專票公司11月收到,11月付款,12月抵扣了,但是12月末這張發(fā)票被稅務(wù)認(rèn)定為異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了這樣的分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,當(dāng)時(shí)退回去讓對(duì)方重新開票,現(xiàn)在取得了正常發(fā)票,不知道分錄該怎么寫,希望老師能幫忙
請(qǐng)問老師,去年做了一筆分錄 小規(guī)模的 借 應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 今年紅沖了這個(gè)發(fā)票,怎么寫分錄呢,是專票有交增值稅,感覺沖不平 這樣:借 應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)收入9 應(yīng)交增值稅1 這樣我的增值稅科目怎么平掉,退了稅回來這個(gè)專票的稅
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時(shí)缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊(cè)資本,這個(gè)辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國(guó)外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國(guó)內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個(gè)一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯(cuò)了,借:累計(jì)折舊,制造費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),這個(gè)我要怎么調(diào)整過來好?
贈(zèng)送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
要注銷了,這個(gè)數(shù)也不用處理嗎?
沒法退的稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出