你好在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,免稅稅額按照3%來的。
你好,老師,請問1.現階段小微企業年應納稅所得額100萬元以下,大于100萬小于等于300萬,大于300萬小于等于500萬三種情況下,所得稅都有什么優惠政策,時間到什么時候 2.小規模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬,季度低于45萬的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優惠政策
老師,問一下,我們是小規模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優惠政策嘛按照1%開票。現在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
老師 我是小規模納稅人 我季度開票超過45了,那么我報增值稅的時候我應該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應征增值稅不含稅銷售額
老師,我們這個小規模在年初增值稅優惠政策還沒出來前,開了3%稅率的發票。后面出臺1%的優惠政策,請問我現在申報增值稅,這個應納稅額的數據應該怎么填??還是只能當時1月份怎么開的,就按照當時的稅額交?
老師,我們剛成立的企業是小規模納稅人,現在小規模是有優惠按1%交增值稅,該怎么開票呢,稅率按1%還是3%開呢? 這個優惠,申報時該怎么填報表呢
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協進行加工,最后我方給客戶開具成品發票,這個成本怎么結轉呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
不對啊,填上。顯示比對未通過
好忽略提示就可以的。
真的對嗎?
你好對的是的 忽略就可以的,從去年第四季度開始就有這個提示。
老師,能看見嗎,是這個意思嗎
你填寫的不對,1-8欄不要填寫。
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,免稅稅額按照3%來的。 別地沒有讓你填寫,你就不要填寫啦。
沒有填寫,是直接讀取發票數據填列的,除了讀取的就只是填寫了第十行29.7你剛才說的
不是我填寫的,是直接讀取發票數據的
你把他刪除了就可以的。
是黑的,刪除不了的
開的是什么業務的?
服務費的發票
開的服務的,你怎么在貨物里面填寫,你是不是沒有服務的,這個稅種認定找你,稅務局給你增加上
看你的第二列根本就填寫不了的。
嗯?你在說什么,開的發票直接帶到服務費的那一列了啊
開的服務的,你怎么在貨物里面填寫,你是不是沒有服務的,這個稅種認定
有沒有在首頁直接搜稅種認定就可以的 自己合核實去看下
這是我們經營范圍,有信息技術服務,稅種認定里面寫的是其他綜合零售
就是沒有這個稅種認定,周一找你,稅務局給你增加上。
好的,那我問問稅務局
好的可以問一下的。