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老師,問一下,我們是小規模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優惠政策嘛按照1%開票。現在報增值稅的時候應該怎么填列啊。

2022-04-09 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 16:43

你好在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,免稅稅額按照3%來的。

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 16:45

不對啊,填上。顯示比對未通過

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:46

好忽略提示就可以的。

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 16:47

真的對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:48

你好對的是的 忽略就可以的,從去年第四季度開始就有這個提示。

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 16:50

老師,能看見嗎,是這個意思嗎

老師,能看見嗎,是這個意思嗎
老師,能看見嗎,是這個意思嗎
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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:53

你填寫的不對,1-8欄不要填寫。

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:53

你好在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,免稅稅額按照3%來的。 別地沒有讓你填寫,你就不要填寫啦。

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 16:54

沒有填寫,是直接讀取發票數據填列的,除了讀取的就只是填寫了第十行29.7你剛才說的

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 16:54

不是我填寫的,是直接讀取發票數據的

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:01

你把他刪除了就可以的。

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 17:02

是黑的,刪除不了的

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:04

開的是什么業務的?

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 17:04

服務費的發票

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:06

開的服務的,你怎么在貨物里面填寫,你是不是沒有服務的,這個稅種認定找你,稅務局給你增加上

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:06

看你的第二列根本就填寫不了的。

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 17:07

嗯?你在說什么,開的發票直接帶到服務費的那一列了啊

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:09

開的服務的,你怎么在貨物里面填寫,你是不是沒有服務的,這個稅種認定

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:09

有沒有在首頁直接搜稅種認定就可以的 自己合核實去看下

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 17:28

這是我們經營范圍,有信息技術服務,稅種認定里面寫的是其他綜合零售

這是我們經營范圍,有信息技術服務,稅種認定里面寫的是其他綜合零售
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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:32

就是沒有這個稅種認定,周一找你,稅務局給你增加上。

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快賬用戶1069 追問 2022-04-09 17:35

好的,那我問問稅務局

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:38

好的可以問一下的。

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你好在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的,免稅稅額按照3%來的。
2022-04-09
你好,各地處理不一。有的地方是按發票金額/1.01計算銷售收入,然后,按這個收入計算增值稅。具體請咨詢當地稅局
2023-04-10
您好,這個的話是按照免稅申報,這個跨區域預繳的稅款退回來
2024-07-01
你好 不可以的 你的發票紅沖重新開1%
2020-10-15
作為小規模納稅人,勞務派遣有限公司在季度銷售額超過30萬的情況下,申報增值稅時,小規模主表的填表方法應該如下: ● 增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)主表:將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行,并將總銷售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報明細表:在“減稅性質代碼及名稱”列次增行,下拉框選擇“小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”;在本期發生額欄次填入享受的減稅金額(400000×2%=8000),并在“本期實際抵減稅額”欄次中填入對應金額。 ● 增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)主表:將附表中計算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應納稅額減征額”中,系統將計算出“本期應補(退)稅額”。
2023-10-10
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