借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi),明細(xì)科目 借,應(yīng)交稅費(fèi),明細(xì)科目 營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款
補(bǔ)交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
老師,我們公司被稽查了,補(bǔ)繳2020年的企業(yè)所得稅還有滯納金及罰款,分錄怎么做?能夠稅前扣除嗎?
稅務(wù)稽查以后,我們公司補(bǔ)交了增值稅,附加稅及所得稅,怎么記賬罰款滯納金分錄怎么寫?
我們是房地產(chǎn)公司稽查局來查賬,然后我們補(bǔ)交了收入的增值稅及附加稅,還有房產(chǎn)稅的增值稅及附加稅,還有罰款滯納金,這些我要怎么記賬?需要確認(rèn)收入嗎?都需要怎么寫分錄?
我們公司是一般納稅人,由于稅務(wù)稽查,要求把2022年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅及其附加稅和滯納金,今年的分錄怎么寫?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,公司員工分紅,找了一個(gè)6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個(gè)6000多放入什么明細(xì)科目啊?但它現(xiàn)實(shí)中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計(jì)審查的時(shí)候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個(gè)人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個(gè)員工不要分紅,把錢給這個(gè)公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)以租代購(gòu)購(gòu)買儀器。需要分期支付儀器的費(fèi)用,但每月所以租賃費(fèi)形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個(gè)賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費(fèi)呢?
你好我們東西出口 運(yùn)到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費(fèi),其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費(fèi)代墊的,后面A公司會(huì)付給我們,我們公司的會(huì)計(jì)分錄是借:辦公費(fèi) 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費(fèi) 500 A公司的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報(bào)24年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,24年管理費(fèi)用是刻章,財(cái)務(wù)費(fèi)用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費(fèi),這兩項(xiàng)費(fèi)用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無其他收入和費(fèi)用,申報(bào)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊(duì)給對(duì)方拉貨,對(duì)方需要我們出個(gè)合同,這個(gè)合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,剩現(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報(bào)銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
他們查賬,我們收入還沒有全進(jìn)賬,我們進(jìn)了80%,還有20%沒有進(jìn), 我是不是還得補(bǔ)記收入?
是的,這種情況要把這個(gè)收入也不起來。
那還用不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)了?
用的呀,比方說借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。
我補(bǔ)收入是借銀行存款 貸主營(yíng)收入嗎?
因?yàn)榭缒炅耍鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入利用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目替代。
那我補(bǔ)的收入和交稅的錢都用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
是的,都用這個(gè)科目來處理。